你好 ;? 這個是以公司名義去退稅的 ; 那么就應(yīng)該公司名義去申請退稅的到公司賬戶; 到時 在退給個人;確實多繳納了的話? ?
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,7月申報后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了,所以實際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費用30萬,對方可開回了30萬的發(fā)票,但是這筆費用實際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個月的賬上,但是入長期待攤費用的話,我這筆費用實際使用時間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費_附加稅50借應(yīng)交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應(yīng)交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進行退稅,在電子稅務(wù)局上進行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請在情況說明中清晰地說明稅費為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時是從個人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時我也是明確填寫了退回賬戶是個人的,如果說需要寫清楚這筆稅費不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
老師,我想咨詢前期法人從個人轉(zhuǎn)賬到公司賬戶付款給供應(yīng)商和貨運公司,現(xiàn)在我可以直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個人嗎 2.我們在上海首單退稅按照老師要求資料清單已經(jīng)全部提交給稅務(wù)老師,但是2個多月過去了,老師一直到現(xiàn)在沒審核也沒來實地考察,回復(fù)我們的是說自己很忙沒空,說去年的還沒看,說前年的還有,問何時能來不清楚也不知道,請問碰到這種我們?nèi)绾谓鉀Q嗎?因為馬上一年了,首單退不下來其他都沒法操作,老師的意思是超過一年沒問題,無時間限制,但是也不能一直拖著
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
但是稅局前臺之前是說要退回到原賬戶的,現(xiàn)在電子稅務(wù)局上又說要寫清楚為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因?如果要寫清楚不能退回企業(yè)賬戶的話可以怎么寫?
?你好 ;? ? ? ? ? ? 那你就先去看看之前是以什么名義去申請的; 之前是 哪個賬戶支付的;? 完稅證明? ? 列清楚給稅務(wù)局解釋即可? ?
老師,還是沒有解決我說的稅費為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因哇
?你好;? ? 正常 如果以公司名義去? 申請的; 公司一起匯算清繳; 就是退公司賬戶的;除非 你們 個人員工自己申請退稅匯算; 那么就是退個人員工; 個稅就是這樣的? ?
我問得不是個稅
就是建筑業(yè)在異地預(yù)繳時誤繳了一個所屬期進行退稅
?你好;? ? 那意思是多繳納稅費是個人墊付的; 你們要 退給個人;但是稅務(wù)局要求你寫清楚為什么不退公戶; 那你就描述清楚 這個是個人墊付的; 申請退原路退回去賬戶? 到個人即可;??