你好,去稅務(wù)局申報(bào)的紅沖你的無(wú)票收入。
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個(gè)季度收入了15萬(wàn),對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,我們就做的無(wú)票收入,但是12月份他們想要我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我們就補(bǔ)了,那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢
老師您好,咨詢(xún)一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題,當(dāng)月做了一筆無(wú)票收入,并按稅法規(guī)定,申報(bào)增值稅,但是后期客戶(hù)要求,讓我們開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票,此時(shí),我們應(yīng)該怎么處理?申報(bào)增值稅的話,那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎?我們只收了一筆錢(qián),確認(rèn)無(wú)票收入計(jì)算一次增值,開(kāi)具發(fā)票收一次增值。
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),第二個(gè)季度有兩筆收入已申報(bào)增值稅,但當(dāng)時(shí)未開(kāi)票,對(duì)方12月要求開(kāi)票,增值稅申報(bào)表本期收入帶出了,那這樣不是重復(fù)了嗎
老師,我想問(wèn)一下,我們今年收了一筆款,但是對(duì)方一直沒(méi)有要求開(kāi)票,我就申報(bào)了未開(kāi)票收入。但是上個(gè)月票開(kāi)出來(lái)了,那我怎么報(bào)稅呢,那不是要重復(fù)報(bào)兩次嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無(wú)票收入,但我們第三季度又開(kāi)了票給對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收入,要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā)票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類(lèi)型的公司 (比如:個(gè)體戶(hù)、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶(hù)名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶(hù)有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
什么意思老師,在電子稅務(wù)局申報(bào)的,應(yīng)該怎么操作啊
紅沖你的無(wú)票收入,也就是按照正數(shù)銷(xiāo)售額加上負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)一塊填寫(xiě)。
賬務(wù)處理已經(jīng)做了,就是填寫(xiě)申報(bào)表不會(huì)填,沒(méi)看到無(wú)票收入的欄次 在哪填寫(xiě)負(fù)數(shù)啊
小規(guī)模沒(méi)有填寫(xiě)無(wú)票收入的,和普通發(fā)票一樣的。
那我怎么填啊,是減去那一筆按照沖紅后的實(shí)際收入填寫(xiě)嗎?比如這個(gè)月自動(dòng)帶出的是10萬(wàn)元,沖紅后實(shí)際收入是7萬(wàn)元,我應(yīng)該怎么填
你好,在第十欄里面填寫(xiě)7萬(wàn)。
無(wú)票收入沖紅的部分不用提現(xiàn)也不做處理是嗎
銀行可以紅沖的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 借營(yíng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
這不就是一正數(shù)一負(fù)數(shù)了,相當(dāng)于是沒(méi)有。
老師我剛打電話給稅務(wù)局他們的意思是讓我調(diào)整做無(wú)票收入當(dāng)月的增值稅申報(bào)表,因?yàn)槲?2月開(kāi)票時(shí)沒(méi)有在備注欄備注是補(bǔ)開(kāi)哪個(gè)月份的,有可能最后稅務(wù)那邊會(huì)比對(duì)不通過(guò),如果這樣我還得改申報(bào)表
意思就是讓我減除當(dāng)月的收入,算作開(kāi)票月份的收入
你好,那不就是了,你的正數(shù)是100,負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額是20,那就按照八十來(lái)申報(bào)就是了。
他們的意思是開(kāi)票時(shí)得在備注欄備注補(bǔ)開(kāi)的是哪個(gè)月的票,沒(méi)有備注就得把那個(gè)月的收入減掉改報(bào)表,然后12月按照開(kāi)票金額確認(rèn)收入
哦,那你的意思是不是你稅務(wù)局那邊沒(méi)法減免了,按照你的銷(xiāo)售額來(lái)交了,是這個(gè)意思吧,如果是的話,直接開(kāi)多申報(bào)多少。
提前跟你專(zhuān)管員說(shuō)一聲,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
還是減免的老師。因?yàn)槭?2月前的 他們的意思就是害怕比對(duì)不通過(guò)
你好,可以申報(bào)的,只不過(guò)是稅務(wù)局后期可能會(huì)問(wèn)起來(lái)的。
好的老師,申報(bào)時(shí)彈出來(lái)申報(bào)有異常的提示,意思是稅務(wù)需要審核已經(jīng)申報(bào)了 這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧
只要你能申報(bào)了可以的,沒(méi)有關(guān)系。
老師反寫(xiě)監(jiān)控時(shí)提示比對(duì)不通過(guò)怎么辦
你好去稅務(wù)局清卡的