您好,這個(gè)的話(huà)是要加上的,這個(gè)是需要的
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬(wàn),賬上記賬收入35萬(wàn)。發(fā)票未開(kāi)。納稅申報(bào)了。 第三季度時(shí)候收入40萬(wàn),但是開(kāi)票,要把第二季度的35萬(wàn)發(fā)票+第三季度的40萬(wàn)發(fā)票 一起開(kāi)了。 申報(bào)第三季度的時(shí)候,會(huì)不會(huì)讓按照75萬(wàn)開(kāi)票金額來(lái)重新交稅呀。
老師我想問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)比如第三季度都沒(méi)開(kāi)票我報(bào)了無(wú)票收入金額上去,第四季度對(duì)方又要開(kāi)票,小規(guī)模有這種模式報(bào)稅嗎,沖無(wú)票收入
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無(wú)票收入,但我們第三季度又開(kāi)了票給對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收入,要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā)票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無(wú)票 收入,但我們第三季度又開(kāi)了票給 對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收 入,要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā) 票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
老師,請(qǐng)問(wèn)第二季度申報(bào)的無(wú)票收入在第四季度又開(kāi)了等額的票,現(xiàn)在是不是只要對(duì)第二季度的增值稅進(jìn)行更正申報(bào)就行了?第二季度的企業(yè)所得稅不用更正?
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢(xún)下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷(xiāo)入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷(xiāo)售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶(hù)要求先開(kāi)15萬(wàn)的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫(xiě)
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
但是這樣紅沖的話(huà)就會(huì)造成紅沖的金額比實(shí)際申報(bào)無(wú)票收入要大
那我們第四季度可不可硬紅沖這筆開(kāi)票的金額?
可以,這個(gè)是可以紅沖的