借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅,貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、教育附加, 貸銀行存款
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳,里面的預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅稅款可以稅前扣除?產(chǎn)生的稅款分別做什么會(huì)計(jì)分錄呢
你好,老師,扣除分包款以后的分錄怎么做?如何沖減預(yù)繳稅款
項(xiàng)目上有預(yù)繳稅款,扣除進(jìn)項(xiàng)之后應(yīng)交的增值稅小于預(yù)繳的稅款,所以只抵扣了一部分預(yù)繳稅款,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?還需要計(jì)提附加稅嗎
建筑業(yè)一般計(jì)稅,差額預(yù)繳怎么理解?差額預(yù)繳是全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除分包款預(yù)繳嗎?扣除的分包款憑證是發(fā)票還是已經(jīng)支付的付款憑證?
老師,外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款分錄已做,申報(bào)扣稅扣除這個(gè)預(yù)繳款,該怎么做分錄
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請(qǐng)問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
老師好,其他事項(xiàng)段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請(qǐng)問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
這個(gè)月交稅應(yīng)該15000減去預(yù)繳的10000只要交5000元,那我預(yù)繳10000元附加稅和所得稅那些要怎么做分錄,是借附加稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅、地方教育附加?
好,我上面給你寫了,然后你在月末的時(shí)候借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。