同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
去年有筆差額票憑證上科目做反了本應(yīng)該借:銀行存款191235,貸:主營業(yè)務(wù)收入9495.28,其他應(yīng)付款181170,應(yīng)交稅金-銷項稅569.72。結(jié)果金額輸錯科目變成了,借:銀行存款191235,貸:主營業(yè)務(wù)收入9495.28,其他應(yīng)付款569.72,應(yīng)交稅金-銷項稅181170。現(xiàn)在該怎么調(diào)?
發(fā)現(xiàn)去年的憑證,有科目記錯了,怎么處理?原本應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款;結(jié)果錯記成了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
上月發(fā)放工資憑證科目記錯了怎么辦,應(yīng)該是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 做成了借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 老師請問怎么處理
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆業(yè)務(wù)科目記錯,原憑證借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款110000 正確的應(yīng)該是 借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款30000 短期借款80000 那我可以在這個月直接做一筆更正弄月某號憑證,借:應(yīng)收賬款80000 貸:短期借款80000嗎?
2023年一月份 借:管理費用1000 貸:銀行存款1000 4月份發(fā)現(xiàn)用錯科目了 應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:銀行存款1000 小企業(yè)會計準則 如何走賬??
公司代扣代繳個人部分社保如何做賬
收匯時間早于出口時間 這正常嗎
老師,我們公司內(nèi)賬以前會計在入賬時,收到客戶的貨款全部是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,結(jié)轉(zhuǎn)收入,借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,我現(xiàn)在補內(nèi)賬,后期好調(diào)賬嗎
老師,快手平臺開給我們的技術(shù)服務(wù)費專票,一般人可以進項抵扣嗎
定期定額戶怎么交稅老師
老師,公司繳了21年的稅費7.22是不是做借:分配利潤貸:銀行存款還是借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款
您好!我公司2024年12月注冊的,工商年檢資產(chǎn)總額填2萬,負責1.2萬,所有者權(quán)益08萬,收入跟利潤都填0有風險嗎
請問火鍋店進的牛肉賣給另外一個店鋪同一個老板,內(nèi)賬要怎么做分錄
比方說扣社保后,工資到手1500,那么報工資是按1500還是1500+社保。注:我報工資就只填一個工資數(shù),其余都不填的哈。
老師,客戶在國稅后臺申請發(fā)票額度,然后說讓我們企業(yè)到后臺點購銷合同確認,然后他們才能申請下來額度,是這樣嗎
不需要做紅沖,在做正確的嗎
同學(xué),你好
不需要的
辦公室購買的瓶裝水可以計入辦公費嗎?
同學(xué),你好
是可以的