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項目上有預繳稅款,扣除進項之后應交的增值稅小于預繳的稅款,所以只抵扣了一部分預繳稅款,那這個會計分錄要怎么做?還需要計提附加稅嗎

2022-04-01 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 11:55

你好 ;? ? 借應交稅費-預繳增值稅貸銀行存款。? 不計提附加稅了。? 你到時結(jié)轉(zhuǎn) :借? 應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-預繳增值稅

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快賬用戶2679 追問 2022-04-01 11:59

那我這個結(jié)轉(zhuǎn)是在發(fā)生當月嗎 還是在報稅的那個月

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齊紅老師 解答 2022-04-01 12:23

?你好; 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可? 。? 你月末 預繳的當月結(jié)轉(zhuǎn)下? ?

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你好 ;? ? 借應交稅費-預繳增值稅貸銀行存款。? 不計提附加稅了。? 你到時結(jié)轉(zhuǎn) :借? 應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-預繳增值稅
2022-04-01
你好,你是小規(guī)模嗎?做了價稅分離嗎?
2021-05-20
您好,是銷項-進項-預繳的=應補的金額,是的 計提增值稅及附加分錄, 這個需要的,按我們(202401月)申報時的附加稅來計提到(202312)所屬期分錄里
2024-01-17
你好,你這個預繳稅款是不是 異地預繳?
2021-10-14
多交的稅款還在應交稅費,這個借方掛著,等實際抵扣的時候再轉(zhuǎn)到貸方就直接抵了。
2023-10-19
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