你好 ;? ? 借應交稅費-預繳增值稅貸銀行存款。? 不計提附加稅了。? 你到時結(jié)轉(zhuǎn) :借? 應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-預繳增值稅
本期進項稅抵扣之后還要交一點增值稅,那交的這部分增值稅除了交教育費附加,地方教育附加,城建稅之外,還交水利基金和印花稅嗎,本月預交稅款的時候印花和水利基金是預交了的
老師:請問一下,跨區(qū)域經(jīng)營項目(一般計稅項目),在施工地以10萬元預繳增值稅(2%)1834.86元,附加(增值稅12%)220.19元,印花30元,個稅458.72元,企稅183.49元,回公司抵扣進項發(fā)票后當期應繳增值稅(2600-已繳1834.8)765.2元,附加是765.2x12%嗎?附加還需要扣減已預繳部分嗎?
老師您好,我們公司之前有預繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預繳的增值稅抵扣了一部分銷項稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉(zhuǎn)出來嗎?
項目上有預繳稅款,扣除進項之后應交的增值稅小于預繳的稅款,所以只抵扣了一部分預繳稅款,那這個會計分錄要怎么做?還需要計提附加稅嗎
房地產(chǎn)企業(yè),增值稅前期都是按預收款計算預繳的增值稅,但現(xiàn)在要注銷了,進項稅留抵還有很多。前期預繳的也有一部分沒有抵減,那這部分留抵的進項稅和多交的增值稅能申請退稅嗎?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
那我這個結(jié)轉(zhuǎn)是在發(fā)生當月嗎 還是在報稅的那個月
?你好; 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可? 。? 你月末 預繳的當月結(jié)轉(zhuǎn)下? ?