你好,你能更改的話,最好還是更改,能一致的最好是一致。
我在填電子稅務(wù)局的財務(wù)報表利潤表的時候,我按照我做賬導(dǎo)出來的利潤表季報的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,如果我本年累計金額填對了,本期金額就和我做賬里面的本期金額對不上呢,稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額,本年累計就自動算出來或填本年累計本期金額就自動算出來,和財務(wù)軟件上的兩個數(shù)據(jù)不能完全對應(yīng)上怎么處理
老師好,是這樣的 我在申報12月份的企業(yè)所得稅 稅務(wù)局系統(tǒng)算出來的應(yīng)納稅額和我?guī)だ镉嬏岬膽?yīng)納稅額差了9萬多 這個差額呢 是今年匯算清繳的時候退的稅 因?yàn)檫@個9萬多算是去年的嘛 我?guī)だ锞桶堰@9萬多給加回去了 我這樣做對不對 這樣的話和稅務(wù)系統(tǒng)算出來的就不一致了
老師您好,按照我結(jié)賬的利潤計提的所得稅,比稅務(wù)系統(tǒng)相差1分錢,這個怎么處理呢?我是不是應(yīng)該按照稅務(wù)系統(tǒng)金額,更改計提呢?要保持和稅務(wù)系統(tǒng)申報金額一致對吧?
老師您好,1月份開了免稅普票,然后沒有價稅分離,直接記收入了,然后3月份的時候我又按照1%計提了增值稅,就相當(dāng)于說,收入沒有減,增值稅又計提了,是不是收入算多了對吧? 免稅收入:102640.95 后來按照1%計提增值稅:1016.25元 相當(dāng)于收入只有101624.65元 然后退付個人所得稅金額593.98元,是無票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系統(tǒng)差額是這么多,這有啥勾稽關(guān)系呢?
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計入主營業(yè)務(wù)收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
統(tǒng)計事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
好的,謝謝郭老師,只是后來計提的盈余公積,等都要因?yàn)橐环皱X改一下了,噢噢
不用客氣,工作愉快。
郭老師,請問您,我們新?lián)Q了辦公室,收到原來房東退回的原來辦公室的水電費(fèi)余額,是我們原來充值的水電費(fèi),已計入管理費(fèi)用水電費(fèi),這個退回的余額怎樣入賬處理?沖減管理費(fèi)用水電費(fèi)嗎?但沒有發(fā)票,怎么做賬處理?
借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),退回這個不用發(fā)票的。