同學(xué)你好 這個(gè)數(shù)據(jù)要一致的
我在填電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,我按照我做賬導(dǎo)出來(lái)的利潤(rùn)表季報(bào)的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,如果我本年累計(jì)金額填對(duì)了,本期金額就和我做賬里面的本期金額對(duì)不上呢,稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額,本年累計(jì)就自動(dòng)算出來(lái)或填本年累計(jì)本期金額就自動(dòng)算出來(lái),和財(cái)務(wù)軟件上的兩個(gè)數(shù)據(jù)不能完全對(duì)應(yīng)上怎么處理
老師你好2022年1月1~2022年12月31,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的話,我就按照這個(gè)季度的數(shù)據(jù)來(lái)照抄嗎?因?yàn)槔麧?rùn)表的年報(bào)數(shù)據(jù)系統(tǒng)有了本年累計(jì)金額,還有上一年的金額系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的啦,我不用填寫(xiě)
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒,填寫(xiě)完了之后,填寫(xiě)完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對(duì)呀?財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的,我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來(lái)的那個(gè),比如說(shuō)是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào),填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào),這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的現(xiàn)金流量表季報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對(duì)過(guò)了,但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報(bào)表兒就對(duì)不上呢。
用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表里面本期金額和上期金額的是指哪個(gè)時(shí)間段,一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的“本期金額”以及“上期金額”指什么?您好,利潤(rùn)表“本期金額”列,填報(bào)納稅人所屬年度1月1日至所屬月(季)度最后一日的累計(jì)數(shù);“上期金額”列,填報(bào)納稅人上年1月1日至上年同期月(季)度最后一日的累計(jì)數(shù)。上年累計(jì)金額是根據(jù)上年財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)累計(jì)生成,本年累計(jì)金額是根據(jù)本年報(bào)表數(shù)據(jù)自動(dòng)累計(jì)生成。上期金額是根據(jù)上期報(bào)表自動(dòng)生成的,本期金額按照本期發(fā)生金額填寫(xiě)即可,累計(jì)數(shù)會(huì)自動(dòng)跳成和本期數(shù)一樣。如果不能累計(jì),請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決。
你好老師!我想問(wèn)一下,季報(bào)利潤(rùn)表本年累計(jì)這個(gè)金額,自動(dòng)帶出來(lái)的是三季度9月份數(shù)據(jù),我今天報(bào)稅填的本期金額是12月份的,那和我的真實(shí)報(bào)表有差額,中間差就是十月、十一月,我怎么辦,把累計(jì)金額改了,還是年報(bào)在說(shuō)
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%