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老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當月的實際銷售金額計入主營業(yè)務收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務風險嗎,如果有,我們應該怎么做

2023-09-30 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-30 20:05

你好,也就是說你增值稅申報表和利潤表上的收入不相符是嗎?這樣是有一定查賬風險的

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你好,也就是說你增值稅申報表和利潤表上的收入不相符是嗎?這樣是有一定查賬風險的
2023-09-30
同學,你好,你這個相當于收入少計了,建議去做更正申報。
2021-08-25
同學,你好 這張多開的發(fā)票,7月份開具紅字發(fā)票來沖
2023-07-16
同學您好,建議您先查清楚申報企業(yè)所得稅的收入數(shù)據(jù)來源,梳理清楚業(yè)務流程,避免涉稅風險。祝您學習愉快!
2020-11-25
您好,按照實際的收入入賬,確定收入,報稅。未開票部分在申報時候計入未開票收入申報即可
2020-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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