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老師,我是2822年7月剛接手的會(huì)計(jì),那之前會(huì)計(jì)要是把暫估的幾家供應(yīng)商的暫估成本混到一起去了,我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發(fā)票,而且我們開進(jìn)來(lái)的發(fā)票,都是金額,對(duì)不上的,它之前就一直是亂的,有開的少的有開的多的,每個(gè)月都不一樣,我可以七月根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票做賬,不管它之前的嗎?

2023-01-07 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 17:42

會(huì)計(jì)是一個(gè)連續(xù)性的工作,之前的業(yè)務(wù)肯定要處理的!不過(guò)你可以把之前的業(yè)務(wù)和你接手的業(yè)務(wù)通過(guò)輔助的形式分開

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快賬用戶9875 追問 2023-01-07 17:51

通過(guò)輔助的形式分開啥意思是?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:54

比如說(shuō)應(yīng)付賬款 你可以把你接手后的設(shè)置成 應(yīng)付賬款-客戶-開票 之前的業(yè)務(wù)可以設(shè)置為 應(yīng)付賬款-客戶-暫估 這樣你就可以把你接手前后的業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分了

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快賬用戶9875 追問 2023-01-07 22:19

什么意思,我還沒有聽懂

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齊紅老師 解答 2023-01-07 23:03

這么說(shuō)吧2022年6月的應(yīng)付賬款余額,你用一種特殊的方式標(biāo)記出來(lái),7月份往后的數(shù)據(jù)你用另外一種方式標(biāo)記出來(lái)!這樣就可以區(qū)分是接手之前的業(yè)務(wù)還是接手之后的業(yè)務(wù),如果你沒有區(qū)分,整個(gè)業(yè)務(wù)都是混在一起的,時(shí)間越長(zhǎng)你越難區(qū)分!

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會(huì)計(jì)是一個(gè)連續(xù)性的工作,之前的業(yè)務(wù)肯定要處理的!不過(guò)你可以把之前的業(yè)務(wù)和你接手的業(yè)務(wù)通過(guò)輔助的形式分開
2023-01-07
只能慢慢理??上炔还芰?,后期再暫估,暫估下面增設(shè)明細(xì),按供應(yīng)商設(shè)明細(xì)
2023-01-07
只要發(fā)票在2021年5月31號(hào)取得回來(lái)就可以啦。
2021-01-19
您好,那是不合理的,發(fā)票需要跟暫估一一對(duì)應(yīng),否則無(wú)法核定發(fā)票
2021-03-16
親愛的上午好!我們的做法是統(tǒng)計(jì)截止到月末的未開票金額,每月末都是這樣統(tǒng)計(jì)并暫估的,再把上月末的暫估分錄沖回(每月都是這樣滾動(dòng)),收到發(fā)票正常做憑證分錄。 2.當(dāng)月暫估下月沖,是的,一般都是這個(gè)方法,這樣不會(huì)亂了,也不會(huì)忘記,好對(duì)賬
2024-01-10
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