會(huì)計(jì)是一個(gè)連續(xù)性的工作,之前的業(yè)務(wù)肯定要處理的!不過(guò)你可以把之前的業(yè)務(wù)和你接手的業(yè)務(wù)通過(guò)輔助的形式分開
我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對(duì)賬,對(duì)賬完成后開票?,F(xiàn)在是7月,7月份供應(yīng)商送貨,8月份對(duì)賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來(lái)做賬,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因?yàn)槲覀}(cāng)庫(kù)7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個(gè)月暫估,做到賬實(shí)相符,但是我想問實(shí)務(wù)中,真的是企業(yè)都會(huì)選擇暫估這種模式嗎?有沒有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢?
@那他之前要是把暫估的幾家供應(yīng)商的暫估成本混到一起去了,我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發(fā)票,而且我們開進(jìn)來(lái)的發(fā)票,都是金額,對(duì)不上的,它之前就一直是亂的,有開的少的有開的多的,每個(gè)月都不一樣
老師,我是2822年7月剛接手的會(huì)計(jì),那之前會(huì)計(jì)要是把暫估的幾家供應(yīng)商的暫估成本混到一起去了,我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發(fā)票,而且我們開進(jìn)來(lái)的發(fā)票,都是金額,對(duì)不上的,它之前就一直是亂的,有開的少的有開的多的,每個(gè)月都不一樣,我可以七月根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票做賬,不管它之前的嗎?
2022年02月接手了一家單位,2021年01月單位開發(fā)票160萬(wàn),會(huì)計(jì)沒有暫估,我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn),截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn),那16萬(wàn)不可能來(lái),應(yīng)該是我暫估多了,匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn),那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦,一直掛賬上?
2022年02月接手了一家單位代賬,2021年01月單位開發(fā)票160萬(wàn),會(huì)計(jì)沒有暫估,我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn),截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn),那16萬(wàn)不可能來(lái),應(yīng)該是我暫估多了,匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn),那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦,一直掛賬上?
老師為什么有些客戶要我們開普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺(tái),生產(chǎn)出來(lái)40臺(tái)以后,成本漲價(jià)了,剩下的10臺(tái)會(huì)發(fā)生虧損,為什么要對(duì)已生產(chǎn)出來(lái)的設(shè)備計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,40臺(tái)的時(shí)候,原材料沒漲價(jià)啊,為什么要對(duì)有標(biāo)的,計(jì)提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們?cè)先霂?kù)因?yàn)闆]付款 還沒走取得發(fā)票,這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類別?機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具?
來(lái)個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防車可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
請(qǐng)問,江蘇單位,有項(xiàng)目在廈門,也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨,現(xiàn)在需要他開出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對(duì)公賬戶給供應(yīng)商過(guò)一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請(qǐng)教一個(gè)問題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí),按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
通過(guò)輔助的形式分開啥意思是?
比如說(shuō)應(yīng)付賬款 你可以把你接手后的設(shè)置成 應(yīng)付賬款-客戶-開票 之前的業(yè)務(wù)可以設(shè)置為 應(yīng)付賬款-客戶-暫估 這樣你就可以把你接手前后的業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分了
什么意思,我還沒有聽懂
這么說(shuō)吧2022年6月的應(yīng)付賬款余額,你用一種特殊的方式標(biāo)記出來(lái),7月份往后的數(shù)據(jù)你用另外一種方式標(biāo)記出來(lái)!這樣就可以區(qū)分是接手之前的業(yè)務(wù)還是接手之后的業(yè)務(wù),如果你沒有區(qū)分,整個(gè)業(yè)務(wù)都是混在一起的,時(shí)間越長(zhǎng)你越難區(qū)分!