您好,可以是對(duì)方是小規(guī)模吧,不需要專(zhuān)票
老師,我們是一般納稅人,餐飲服務(wù),我們給客戶(hù)開(kāi)的都是普票,因?yàn)椴惋嫲l(fā)票進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,但是我們收到專(zhuān)票,可以抵扣,對(duì)嗎?
為什么普票不可以抵扣,專(zhuān)票卻可以抵扣? 如何去定義要開(kāi)專(zhuān)票還是普票?
老師您好。我有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún),就是我們是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的,當(dāng)時(shí)只申請(qǐng)了可以開(kāi)普通發(fā)票,但是現(xiàn)在有個(gè)客戶(hù)需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們可以去稅局申領(lǐng)專(zhuān)票回來(lái)開(kāi)嗎?開(kāi)專(zhuān)票需要些交什么稅呀,比如開(kāi)了一萬(wàn)元要交什么些什么稅
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商開(kāi)普票的,貨款的,因?yàn)槭瞧掌币膊荒艿挚鄣乃詫?duì)方一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái),對(duì)方不開(kāi)可以嗎?但是我們有開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)的,開(kāi)給客戶(hù)是專(zhuān)票的,
老師,我們是個(gè)體戶(hù),可以開(kāi)專(zhuān)票,也可以開(kāi)普票,客戶(hù)讓開(kāi)票,我們是開(kāi)普票還開(kāi)專(zhuān)票? 專(zhuān)票已經(jīng)開(kāi)了10來(lái)萬(wàn)了,不管開(kāi)不開(kāi)專(zhuān)票,都要交稅是嗎?普票不能免稅嗎?
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶(hù)上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒(méi)有錢(qián),怎么消化一下賬戶(hù)余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無(wú)票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶(hù)呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶(hù)的客戶(hù)開(kāi)了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來(lái)呢
個(gè)體工商戶(hù)退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
那如果對(duì)方是一般納稅人呢,有什么考慮
可以是進(jìn)項(xiàng)多了,不想要進(jìn)項(xiàng)抵扣
如果我們是一般納稅人,我們開(kāi)的普票除了13個(gè)點(diǎn),還可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)
還有6%,9%的稅率的,看你們是做什么的
生產(chǎn)工具
生產(chǎn)方面的是按13%的
每家一般納稅人的企業(yè)能開(kāi)普票稅率都是固定的嗎?不能既可以6,又可以13嗎?
不一定的,這個(gè)看經(jīng)營(yíng)范圍的