你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
冉老師,你還記不記得你回答過(guò)我一個(gè)問(wèn)題,就是:我的供應(yīng)商在7月份送貨,但是8月份才會(huì)對(duì)賬,開票,你說(shuō)這個(gè)情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果這樣是對(duì)的,那我倉(cāng)庫(kù)7月份就收貨了呀,但是我收票在8月份,我賬務(wù)上的庫(kù)存就對(duì)不上倉(cāng)庫(kù)的呢?那我這個(gè)情況,怎么搞??。
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請(qǐng)問(wèn)給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯(cuò)誤需要更正申報(bào)。這個(gè)怎么操作
老師,我們把24年1-12月個(gè)稅減少了一個(gè)人,做了重新申報(bào),那減少的這一個(gè)人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬(wàn) 申請(qǐng)了一個(gè)軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)嘛 無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值可以定價(jià)30萬(wàn)嘛 還是需要有什么評(píng)估
老師您好!股東注冊(cè)資本50萬(wàn),公司截止2023年已經(jīng)累計(jì)虧損32萬(wàn),那現(xiàn)在減資45萬(wàn),分錄該怎樣做呀
公司解除員工個(gè)稅勞動(dòng)合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會(huì)比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
請(qǐng)你認(rèn)真看問(wèn)題,不要復(fù)制粘貼!??!
并沒(méi)有復(fù)制粘貼,按你的提問(wèn)來(lái)給你回復(fù)的,你認(rèn)為哪不對(duì)?你可以指出來(lái)。
這個(gè)分錄是我自己寫的,沒(méi)有地方去復(fù)制。
我這個(gè)是和供應(yīng)商,我是客戶,我是收貨的,你明白了嗎
收到商品就入賬。就相當(dāng)于暫估入庫(kù)。 后收到發(fā)票的時(shí)候把暫估入庫(kù)的分錄紅沖,再做一批商品入庫(kù)的分錄就對(duì)了。
您好,一共需要做三筆分錄,
收到商品沒(méi)有收到發(fā)票都用暫估入庫(kù)的賬務(wù)處理。 實(shí)際工作中就是這樣處理。
7月,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。暫估 8月,借庫(kù)存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。 借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。