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Q

這里面的招待費(fèi)是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個(gè)730元被我直接計(jì)入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個(gè)730元的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?才能沖銷(xiāo)員工借款?

這里面的招待費(fèi)是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個(gè)730元被我直接計(jì)入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個(gè)730元的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?才能沖銷(xiāo)員工借款?
這里面的招待費(fèi)是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個(gè)730元被我直接計(jì)入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個(gè)730元的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?才能沖銷(xiāo)員工借款?
2023-01-07 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 09:49

制造費(fèi)用、招待費(fèi)的分錄怎么做的?應(yīng)該是借支造費(fèi)用、交待費(fèi)帶其他應(yīng)收款730。

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 09:51

那是去年12月份做的,那現(xiàn)在還有什么辦法補(bǔ)救嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 09:51

可以的,可以補(bǔ)上的。

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 09:53

怎么補(bǔ)呢?去年12月已經(jīng)扎帳了,我現(xiàn)在應(yīng)該 1月份怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 09:54

借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 09:55

那制造費(fèi)用不就又增加了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 09:57

你當(dāng)時(shí)發(fā)生的時(shí)候怎么做的?你寫(xiě)一下吧。

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 10:02

借 生產(chǎn)成本 7375.6元 貸制造費(fèi)用電費(fèi) 6645.6元 制造費(fèi)用招待費(fèi) 730元。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7375.6元,貸生產(chǎn)成本 7375.6元。這都是12月的賬?,F(xiàn)在1月份,員工之前借備用金用了730元的招待費(fèi),退回了270元,借銀行存款 270元,貸其他應(yīng)收款 270元?,F(xiàn)在就還有730元的其他應(yīng)收款沒(méi)有沖銷(xiāo)

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:07

不是的同學(xué)啊,這些我都知道了,制造費(fèi)用的發(fā)生額在借方的時(shí)候,你怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面的,就是之前怎么做的。

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:08

你上來(lái)發(fā)的第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的, 制造費(fèi)用的發(fā)生額呢。

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 10:13

電費(fèi)是我們自己核算的

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 10:14

我是不是應(yīng)該全部重新做???

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 10:15

我沒(méi)有做借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這一步

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:15

你好,不用全部重新做,我就問(wèn)你制造費(fèi)用在借方的時(shí)候有沒(méi)有金額,如果沒(méi)有金額的話(huà),你直接做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的,你的制造費(fèi)用是不是負(fù)數(shù)余額 一上來(lái)就借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,那制造費(fèi)用是不是有貸方余額了?

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 10:19

因?yàn)殡娰M(fèi)是我們自己核算的,我借電費(fèi),不知道貸什么?就沒(méi)有做借方的

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:20

沒(méi)有支付的掛到應(yīng)付賬款。

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 10:22

我們已經(jīng)支付了電費(fèi),只是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo)

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:23

借制造費(fèi)用,貸銀行 做這個(gè)。

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 10:27

我們的電費(fèi)都是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,老師你能詳細(xì)告訴我整個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:29

借制造費(fèi)用,電費(fèi) 貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶(hù)4234 追問(wèn) 2023-01-07 10:30

就把這個(gè)借制造費(fèi)用電費(fèi) 制造費(fèi)用招待費(fèi),貸預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款,補(bǔ)做在一月份就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:33

預(yù)支款其他應(yīng)收款看清楚了,別做錯(cuò)了,你這樣做的話(huà),有余額了,有差額了。

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:33

730是其他應(yīng)收款,不是其他應(yīng)付款。

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2023-01-07
同學(xué)你好 發(fā)票有沒(méi)有呢
2021-09-03
你好 ;? 你說(shuō)下借款是多少? ?;? ?報(bào)銷(xiāo)款是多少 ; 工資又是多少 ;? ? 實(shí)發(fā)工資都少多少; 這樣好判斷;? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
你好 支出1000元借款及后面收到 的400元借款,相當(dāng)于支出了600元 那么最后是600元的現(xiàn)金流出去了,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)啊
2022-08-27
借銀行 借社保費(fèi)負(fù)數(shù) 這樣
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