制造費(fèi)用、招待費(fèi)的分錄怎么做的?應(yīng)該是借支造費(fèi)用、交待費(fèi)帶其他應(yīng)收款730。
老師,我有個(gè)關(guān)于選擇現(xiàn)金流的疑問(wèn),就是比如職工借款,我選擇支付職工借款1000元,但是后面職工報(bào)銷(xiāo)時(shí)又費(fèi)用是直接沖借借款的600,直接沖的借款就沒(méi)有產(chǎn)生現(xiàn)金流,還有400元職工還至公司賬上,這樣這樣只有收到的400元有選擇現(xiàn)金流:收到職工歸還借款,這樣借款看現(xiàn)金流就不能平了,這樣應(yīng)該怎么做呢?
這里面的招待費(fèi)是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個(gè)730元被我直接計(jì)入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個(gè)730元的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?才能沖銷(xiāo)員工借款?
老師,這筆錢(qián)實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢(qián),5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢(qián)了, 我做的都是收到總部錢(qián)后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷(xiāo)員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷(xiāo)給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷(xiāo) 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷(xiāo)給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢(qián)
老師,我們公司有個(gè)員工受工傷了,報(bào)了工傷,后來(lái)社保7月份工傷保險(xiǎn)待遇賠了70759.79元到公司賬戶(hù)上,我寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款70759.79 貸:其他應(yīng)付款70759.79元。后來(lái)又陸續(xù)支付費(fèi)用共有39517.87元,有票的共37131.57元,這分錄怎么寫(xiě)?怎么寫(xiě)才能給7月份我寫(xiě)的那個(gè)其他應(yīng)付款70759.79元沖了。到9月受傷的員工和公司協(xié)商支付他一次性傷殘補(bǔ)助金33628.22元,一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金125000元的后續(xù)治療費(fèi)用一共支付他158628.22元,老師,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),怎么給以前的其他應(yīng)付款70759.79元沖平掉?
老師你好,麻煩幫忙將借款現(xiàn)金孝親獎(jiǎng)1000與發(fā)放1000但是里面還有500元是員工個(gè)人需要承擔(dān)的,500是公司承擔(dān)但是在發(fā)放工資時(shí)候才扣除 所有的分錄發(fā)我么?我總是分不清,借:庫(kù)存現(xiàn)金1000 貸其他應(yīng)付款~公司1000,計(jì)提員工孝親獎(jiǎng)1000借:銷(xiāo)售費(fèi)用福利費(fèi)500 其他應(yīng)收款 個(gè)人500 貸:應(yīng)付職工薪酬工資500 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)500 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬工資500應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)500貸庫(kù)存現(xiàn)金1000這個(gè)分錄對(duì)么?在一月份工資里我是直接扣掉這500還是怎么處理呢?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶(hù)該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
那是去年12月份做的,那現(xiàn)在還有什么辦法補(bǔ)救嗎?
可以的,可以補(bǔ)上的。
怎么補(bǔ)呢?去年12月已經(jīng)扎帳了,我現(xiàn)在應(yīng)該 1月份怎么做分錄呢?
借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款
那制造費(fèi)用不就又增加了嗎?
你當(dāng)時(shí)發(fā)生的時(shí)候怎么做的?你寫(xiě)一下吧。
借 生產(chǎn)成本 7375.6元 貸制造費(fèi)用電費(fèi) 6645.6元 制造費(fèi)用招待費(fèi) 730元。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7375.6元,貸生產(chǎn)成本 7375.6元。這都是12月的賬?,F(xiàn)在1月份,員工之前借備用金用了730元的招待費(fèi),退回了270元,借銀行存款 270元,貸其他應(yīng)收款 270元?,F(xiàn)在就還有730元的其他應(yīng)收款沒(méi)有沖銷(xiāo)
不是的同學(xué)啊,這些我都知道了,制造費(fèi)用的發(fā)生額在借方的時(shí)候,你怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面的,就是之前怎么做的。
你上來(lái)發(fā)的第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的, 制造費(fèi)用的發(fā)生額呢。
電費(fèi)是我們自己核算的
我是不是應(yīng)該全部重新做???
我沒(méi)有做借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這一步
你好,不用全部重新做,我就問(wèn)你制造費(fèi)用在借方的時(shí)候有沒(méi)有金額,如果沒(méi)有金額的話(huà),你直接做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的,你的制造費(fèi)用是不是負(fù)數(shù)余額 一上來(lái)就借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,那制造費(fèi)用是不是有貸方余額了?
因?yàn)殡娰M(fèi)是我們自己核算的,我借電費(fèi),不知道貸什么?就沒(méi)有做借方的
沒(méi)有支付的掛到應(yīng)付賬款。
我們已經(jīng)支付了電費(fèi),只是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo)
借制造費(fèi)用,貸銀行 做這個(gè)。
我們的電費(fèi)都是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,老師你能詳細(xì)告訴我整個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎?
借制造費(fèi)用,電費(fèi) 貸預(yù)付賬款。
就把這個(gè)借制造費(fèi)用電費(fèi) 制造費(fèi)用招待費(fèi),貸預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款,補(bǔ)做在一月份就可以了嗎?
預(yù)支款其他應(yīng)收款看清楚了,別做錯(cuò)了,你這樣做的話(huà),有余額了,有差額了。
730是其他應(yīng)收款,不是其他應(yīng)付款。