您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業(yè)務收入負數
上個月取得的專票已經認證了,對方直接開具了紅發(fā)票綜合,但是我們不知道對方已經開具了紅字,請問我要怎樣查詢這張紅字發(fā)票的信息,是開具的紅字發(fā)票
上月買的貨對方開具發(fā)票而且我們已經認證,但是這個月退貨了,開具的紅沖發(fā)票怎么做賬
對方上個月開具售貨發(fā)票給我方,發(fā)生銷售退貨,上個月的發(fā)票我方已經勾選抵扣,現在銷售方讓我們開具紅字通知單,要怎么處理,是直就此項退貨開具紅字發(fā)票給對方么
老師您好,我們上個月開出的增值稅專用發(fā)票,這個月對方退貨了,發(fā)票我是不是得要回來?而且對方已經認證抵扣了,得怎么處理???
老師房地產開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應商的現金折扣,是不是得體現在發(fā)票上?比如,我們向供應商處采購的貨款,有200元不需要付給供應商了,因為項目結束了,后期也不會跟這個供應商有合作了,現在我們在清理欠款情況。不需要付給供應商的這200元,我這邊做賬做成財務費用-現金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨算的,并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?
我們是購買方
同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)