你好,對(duì)的,是的,在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面有一個(gè)紅字信息表填寫(xiě),你只填寫(xiě)退貨的那一部分就可以了,沒(méi)有退貨的不用。
老師,空調(diào)銷售,18年我們銷售給對(duì)方,錢貨兩清?,F(xiàn)在對(duì)方退貨,他們開(kāi)紅字通知單,我們開(kāi)紅字發(fā)票是吧
銷方上個(gè)月開(kāi)具的專票,購(gòu)貨方未抵扣,銷方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表。銷方怎么做賬?購(gòu)貨方把上個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票退回來(lái)了,銷方開(kāi)紅字發(fā)票信息表,紅字發(fā)票,正確的藍(lán)字發(fā)票,銷方把紅字發(fā)票信息表+紅字發(fā)票+退貨單,入賬,做銷售退貨嗎?銷售退貨,附件都附什么?
我是銷售方,現(xiàn)在購(gòu)買方退貨,6月份發(fā)票已經(jīng)抵扣,我開(kāi)具紅字發(fā)票還是對(duì)方開(kāi)
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開(kāi)具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開(kāi)具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒(méi)有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬?gòu)買方開(kāi)具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開(kāi)具出來(lái)之后,后面購(gòu)買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票賽?
對(duì)方上個(gè)月開(kāi)具售貨發(fā)票給我方,發(fā)生銷售退貨,上個(gè)月的發(fā)票我方已經(jīng)勾選抵扣,現(xiàn)在銷售方讓我們開(kāi)具紅字通知單,要怎么處理,是直就此項(xiàng)退貨開(kāi)具紅字發(fā)票給對(duì)方么
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎