你好,叫客戶開紅字信息申請單,你們這邊開紅字發(fā)票就可以

老師,您好!我們是銷售方,開出去的發(fā)票有問題,對方自己認證,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在要退回重開;對方開具了紅字后,我們這邊要怎么處理呢
老師,對方開給我們的增值稅專用發(fā)票幾個月前認證抵扣了發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師好,我們是銷售方,上兩個月銷售的產(chǎn)品有一個產(chǎn)品這個月對方給退回來了,當時給開了專票,對方也已經(jīng)認證了,這個月我怎么開發(fā)票?
老師,我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,但是貨物要退回,錢要給我們退回來!我這張抵扣的發(fā)票怎么處理了?
上月發(fā)票開錯了,對方?jīng)]有抵扣,退回來了,但是我們增值稅已經(jīng)報了,這個怎么做賬務處理?
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中
老師,您好,請問下什么是財務建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務費發(fā)票,我做應收賬款,主營業(yè)務收入分錄對嗎?還是說我應該做成主營業(yè)務成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結轉成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個做什么科目
老師,有根據(jù)財務報表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看
老師,如果對方?jīng)]有抵扣呢?
對方?jīng)]有抵扣,就叫對方把發(fā)票退回來,
我知道,我的意思是我這邊怎么處理這張票?
退回以后自己開紅字申請單,然后開紅字發(fā)票