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老師您好,我們上個月開出的增值稅專用發(fā)票,這個月對方退貨了,發(fā)票我是不是得要回來?而且對方已經(jīng)認證抵扣了,得怎么處理啊?

2023-07-12 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 14:41

你好,叫客戶開紅字信息申請單,你們這邊開紅字發(fā)票就可以

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快賬用戶5184 追問 2023-07-12 17:05

老師,如果對方?jīng)]有抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:07

對方?jīng)]有抵扣,就叫對方把發(fā)票退回來,

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快賬用戶5184 追問 2023-07-12 17:11

我知道,我的意思是我這邊怎么處理這張票?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:15

退回以后自己開紅字申請單,然后開紅字發(fā)票

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你好,叫客戶開紅字信息申請單,你們這邊開紅字發(fā)票就可以
2023-07-12
對方開了紅字申請單,你們開具紅字發(fā)票,收回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)
2021-02-03
您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
2023-01-06
你好,你們單位開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票重新開就可以的
2022-11-14
你好,退回來的商品您給開銷售附屬發(fā)票就行了,然后您補充收入和成本。
2023-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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