你好,叫客戶開紅字信息申請單,你們這邊開紅字發(fā)票就可以
老師,您好!我們是銷售方,開出去的發(fā)票有問題,對方自己認證,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在要退回重開;對方開具了紅字后,我們這邊要怎么處理呢
老師,對方開給我們的增值稅專用發(fā)票幾個月前認證抵扣了發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師好,我們是銷售方,上兩個月銷售的產(chǎn)品有一個產(chǎn)品這個月對方給退回來了,當時給開了專票,對方也已經(jīng)認證了,這個月我怎么開發(fā)票?
老師,我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,但是貨物要退回,錢要給我們退回來!我這張抵扣的發(fā)票怎么處理了?
上月發(fā)票開錯了,對方?jīng)]有抵扣,退回來了,但是我們增值稅已經(jīng)報了,這個怎么做賬務(wù)處理?
老師,銀行一般戶貸款扣劃的分錄怎么做
老師,銀行貨款到期自動扣劃怎么做分錄
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當月繳納,其他應(yīng)收款個人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
公司向銀行借款需要繳納印花稅嗎
請問增值稅申報表小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)修改不了,按1%開票,這里提示要按3%金額填入免稅額
單位6月份新進來員工,公積金沒扣,現(xiàn)在7月份做了增員補報,那6月份的個稅申報要報上嗎,還是等7月份扣完了再報呢,請問下老師
老師 建筑行業(yè) 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的稅負率一般是多少的
對賬是一個一個看嗎,還是不懂順序,不會操作
我因為分錄寫錯,一月份的稅金及附加多了980.05,在第二季度4月份發(fā)現(xiàn)了然后做了紅沖并重新寫了正確的,導致第二季度稅金及附加就多了980.05,這個怎么調(diào)啊,老師?現(xiàn)在申報提交不了
老師,您好,我想問下企業(yè)所得稅季度是有利潤的,但是以前年度是虧損了,季度需要計提所得稅交稅嗎,還是直接彌補以前虧損不計提,有點懵哦
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老師,如果對方?jīng)]有抵扣呢?
對方?jīng)]有抵扣,就叫對方把發(fā)票退回來,
我知道,我的意思是我這邊怎么處理這張票?
退回以后自己開紅字申請單,然后開紅字發(fā)票