你好,銷項(xiàng)稅,可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我們公司做消防檢測(cè)維保的,公司發(fā)生的,公司檢測(cè)的收入,不產(chǎn)生材料,做的分錄借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)分錄對(duì)不?那工資月底工資正常還要計(jì)提,這個(gè)怎么辦
老師,你好我想問(wèn)一下,要是公司有掛靠的人員,我們需要給他做工資嗎?如果掛靠人員有交社保的話是不是一定要做工資,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 還有就是想問(wèn)問(wèn)老師如果一個(gè)人公司主營(yíng)是購(gòu)買原材料然后不二次加工直接轉(zhuǎn)手加價(jià)銷售,這樣購(gòu)買銷售分錄是要怎么做?借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 還是借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 如果購(gòu)入是用原材料的話銷售是借主營(yíng)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,我這邊一般碼稅人,沒(méi)有票,我要交增值稅怎么做賬,我現(xiàn)在做了一筆,就是借,銀行,貸主營(yíng),然后銷項(xiàng)稅,我這個(gè)銷項(xiàng)稅將來(lái)我做賬的時(shí)候直接借銷項(xiàng),貸銀行么,還是還要做一筆分錄
老師:我銷售做好借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,后然后還需要做什么,年底這個(gè)銷項(xiàng)稅科目怎么做,我公司還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的科目這個(gè)怎么處理這些會(huì)計(jì)分錄給我一下
老師,你好,我想問(wèn)下。這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有幾張紅沖了。然后這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。一共進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是40628.26元。這樣我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄怎么操作?借貸是什么科目?
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒(méi)有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過(guò)紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬(wàn),未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬(wàn)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料直接賣出國(guó)外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來(lái)再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,等于確認(rèn)過(guò)利潤(rùn)啊,也分過(guò)紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師:我這個(gè)月只有銷項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,就是年底了,我6月份還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的科目余額這個(gè)怎么處理
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額是怎么造成的呢?