您好,您的分錄非常正確。那工資月底工資正常還要計提,這個是什么意思?
本公司是服務行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)收入 應交增值稅 結轉成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我們公司做消防檢測維保的,公司發(fā)生的,公司檢測的收入,不產生材料,做的分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項稅額,然后結轉成本借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬,這個分錄對不?那工資月底工資正常還要計提,這個怎么辦
你好老師,保安服務公司之前沒收入時發(fā)生的職工工資 借:生產成本一一主營成本(工資) 貸:應付職工薪酬一一職工工資 資產負債表上出現在存貨里了。 現在公司收有收入了,結轉成本把之前所有的生產成本在一個分錄結轉可以嗎? 收到錢 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入一一安保服務費 貸:貸應交稅費一一應交增值稅(小規(guī)模專用) 結轉成本 借:主營業(yè)務成本一一職工工資(6一8月合計數) 貸:生產成本一一職工工資(6--8月合計數) 這樣對不老師?
請問:招標代理公司,計提工資時,借,勞務成本;貸,應付職工薪酬。 發(fā)生專家評審費時:借,勞務成本;貸,庫存現金。 收到服務費時,借,銀行存款;貸,主營業(yè)務收入、應交增值稅銷項稅。 結轉成本分錄:借,主營業(yè)務成本;貸,勞務成本。這樣做分錄對嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務費時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入~服務費 應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~單位負擔的社保 發(fā)工資時 借:應付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應交稅費~個人所得稅 其他應收款~個人社保 交社保時 借:應付職工薪酬~單位負擔的社保 其他應收款~個人社保 貸:銀行存款
建廠初購置的臨時板房,支付的臨電臨水線覽等計入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設費怎么做分錄
老師,出口貨物報關單的出口日期和出口退稅聯的出口日期不一致,按哪個?
稅務風險提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進項稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對方紅沖?顯示已經紅沖的,我司未記賬,但是有風險提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請問23年稅務需要開數電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個收入補到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個營業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個嗎?
公司承擔個人部分社保,那匯算清繳,個人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報申報的,利潤總額,是稅務系統(tǒng)上調增減后的利潤嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現在領導決定成立一個子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
就是他們是公司的員工,月底工資不是還要正常計提嗎?借管理費用,貸應付職工薪酬,還有這個成本怎么確定,按收入的多少比例嗎
老師,麻煩講下,月底需不需要計提,還是怎么弄
您好,計提成本就不需要計提費用。只需要計提一次損益科目即可,
您好,成本是根據業(yè)務實際發(fā)生確認。
那就是收入每天先確定,成本月底根據工資一次結轉就可以吧
您好,是的,收入月末一次性確認即可。