你好,你們是購買方還是銷售方?
4月份收了一張發(fā)票,進項,上個財務做的是借:研發(fā)支出,應交稅費-待認證進項稅,貸,其他應付款,然后4月份抵扣了這張票,當時月底做了一個轉(zhuǎn)出,借應交稅費-進項,貸了應交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
老師好,第一張圖是我把進項稅額憑證列舉了一個圖片,所有的進項稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進項稅額合計3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn),這個摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎,我做的對嗎,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額。(進來是在借方,轉(zhuǎn)出是在貸方。)是先進項稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個進銷項稅的摘要,分錄怎么寫。這個圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達清楚了嗎
老師,我單位上月認真了進項發(fā)票,這個月沖紅進項轉(zhuǎn)出了,我要怎么做會計分錄,因為這個月又重新開局了作廢的發(fā)票
老師,你好,我想問下。這個月進項發(fā)票有幾張紅沖了。然后這個月要做進項轉(zhuǎn)出。一共進項稅轉(zhuǎn)出是40628.26元。這樣我這個月的會計分錄怎么操作?借貸是什么科目?
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
公司進項1個點普票,銷項13個點,虧多少稅
我司是建筑公司,做玻璃幕墻及鋁板安裝的,購進的材料有鋁材及玻璃等,有些鋁板要微加工成窗框然后,然后才裝上的玻璃,這個過程是否有工業(yè)的做賬方式在呢,今天又向其他客戶銷售了一批鋁合金窗,這種怎么做賬呢,我司的情況好像又有工業(yè)及貿(mào)易情況在。請問這個賬該怎么處理呢
請問一下,汽車4s店購進的新車,做公司的試駕車,自己開給自己的機動車發(fā)票,用于上牌,試駕車做為固定資產(chǎn)時,這臺車的進項能抵扣嗎?
實際控制人都是老板,法人寫了家里其他人,那家人的企業(yè)之間開房租發(fā)票有風險嗎?
老師,麻煩回答下以攤余成本計量的金融資產(chǎn)未到期出售的分錄 和以公允計量其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售分錄
老師,我們現(xiàn)在的公司行業(yè)是屬于娛樂行業(yè),現(xiàn)在要變更為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),這個是變更整體的經(jīng)營范圍嗎?
如果資產(chǎn)負債表的實收資本是100萬,然后未分配利潤是-100萬。可以0元把公司賣了嗎?
老師您好,小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人,小規(guī)模時沒有賬,從電子稅務局導出的數(shù)據(jù)和實際的相差很大,比如應收負20多萬,其他應付和應付合計負數(shù)90多萬,怎么怎么調(diào)賬,才能使以后的風險小一些。
超市開業(yè)前期,所有的裝修材料都入長期待攤費用,那送材料的運費入管理費用呢,還是也入長期待攤費用?謝謝
持有待售的成本法長投失去,失去控制時個報和合報在資產(chǎn)負債表怎么列示