同學(xué),你好 你是做收入嗎?不管開不開具發(fā)票,都這么做的
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
平時電商平臺銷售的時候不做賬,開票的時候借應(yīng)收,貸收入、銷項稅;平臺提現(xiàn)到賬的時候再借銀行,貸應(yīng)收;現(xiàn)在有一筆銷售,還沒有開票,也沒有提現(xiàn),賬上還沒有做賬,然后要退一筆安裝費,直接從銀行轉(zhuǎn)到客戶賬戶,請問如何做賬?
老師,我這邊一般碼稅人,沒有票,我要交增值稅怎么做賬,我現(xiàn)在做了一筆,就是借,銀行,貸主營,然后銷項稅,我這個銷項稅將來我做賬的時候直接借銷項,貸銀行么,還是還要做一筆分錄
老師,我們這個月發(fā)生了稅盤服務(wù)費。但是我們現(xiàn)在沒有銷項要交。還有留底。那我發(fā)生的時候分錄就是,借:管理費用,貸:銀行存款。是不?然后有銷項的時候再做借應(yīng)交稅費減免稅額貸管理費用。然后這個月也不用申報這筆服務(wù)費是不?
老師:我銷售做好借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅,后然后還需要做什么,年底這個銷項稅科目怎么做,我公司還有進項稅轉(zhuǎn)出的科目這個怎么處理這些會計分錄給我一下
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?