你好 先做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄。 申報(bào)增值稅:做無票收入的負(fù)數(shù)填寫,根據(jù)開具發(fā)票做收入的正數(shù)填寫
老師,請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度做了銷售申報(bào),但是未開發(fā)票,這個(gè)月要補(bǔ)開發(fā)票,是不是重復(fù)計(jì)入了銷售額,納稅申報(bào)表如何調(diào)整?
小規(guī)模納稅人去年四季度申報(bào)了未開票收入289萬,稅率膩1%今年一季度開普票1000萬,稅率1%其中含有289萬補(bǔ)開票金額,請(qǐng)問一季度的小規(guī)模增值稅申報(bào)表要怎么填寫主表和附表
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
老師,你好,請(qǐng)問一下第4季度普票開了10萬多,專票代開5萬多,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表要怎么填寫
老師你好,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人上季度取得收入10萬申報(bào)了免稅銷售額,賬上做了未開票收入,這個(gè)季度要補(bǔ)開普票應(yīng)該怎么寫分錄怎么申報(bào)增值稅
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒有申報(bào),也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來是誰比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤分配都分配掉收到分紅9萬多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
老師,無票收入的負(fù)數(shù)應(yīng)該填寫在哪一欄次
你好,比如是個(gè)體戶的小規(guī)模納稅人,無票收入的負(fù)數(shù)就是在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次填寫?
老師,小微企業(yè)負(fù)數(shù)是不是填寫在小微企業(yè)免稅銷售額,那正數(shù)應(yīng)該填寫在哪
你好,正數(shù)收入,也是這個(gè)欄次啊?
老師,不太明白,要麻煩你幫我看下負(fù)數(shù)填在哪一欄
你好,負(fù)數(shù)收入與正常的收入,填寫在一個(gè)欄次啊
您說的是一般納稅人的增值稅申報(bào)表嗎,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表一個(gè)欄次怎么填寫一個(gè)正數(shù)收入一個(gè)負(fù)數(shù)收入啊
你好,我說的是小規(guī)模納稅人的 比如正數(shù)收入100,負(fù)數(shù)收入10,申報(bào)表的收入欄次填寫90就是了?
噢,那就是這個(gè)季度沒有收入是不是就不用填寫,零申報(bào)就行
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。