只要發(fā)放和申報(bào)個(gè)個(gè)稅就可以扣除
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師,公司被申訴了,人員不認(rèn)公司做的工資,只做了他能接受部分的工資匯算清繳了,剩下的申訴了,現(xiàn)在個(gè)人所得稅清繳已經(jīng)結(jié)束了,他也沒撤訴,到時(shí)稅務(wù)局會(huì)怎么處理呢?要查賬嗎?
老師,法人在公司確實(shí)工作了一個(gè)月給他發(fā)二萬的工資。合理嗎?是法人工資一年只能扣除6萬元嗎?發(fā)二萬一年24萬匯算清繳需要調(diào)整18萬嗎?
老師好,請問23年計(jì)提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎(jiǎng)的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費(fèi)用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎(jiǎng)金,那么這個(gè)費(fèi)用就屬于24年了
我所在的公司給一個(gè)已經(jīng)凍結(jié)賬戶的公司代支付,發(fā)工資也是我們的公司賬戶發(fā),但是備注清楚代這個(gè)公司支付員工工資,這個(gè)錢在我們公司自己匯算清繳的時(shí)候就不能算成我們公司的職工薪酬了吧,算是給凍結(jié)的公司支付他們員工工資,跟我們員工剋有半毛錢關(guān)系,那匯算清繳算職工調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該不用算上這一部分費(fèi)用吧
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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這錢沒從公司走賬,怎么發(fā)放和申報(bào)個(gè)稅呢
我是會(huì)計(jì),怎么做這個(gè)賬呢
意思是你上年沒有申報(bào)個(gè)稅?那么完蛋了,沒法稅前扣除了。
會(huì)計(jì)都把工作做成其他應(yīng)付款了
工資做成其他應(yīng)付,計(jì)提了
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;其他應(yīng)付款-某人? 代發(fā)工資的人
這樣做問沒申報(bào)個(gè)稅???
這樣做也沒申報(bào)個(gè)稅啊
沒有申報(bào)個(gè)稅那個(gè)工資就做納稅調(diào)增,稅收金額為0