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老師,請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度做了銷(xiāo)售申報(bào),但是未開(kāi)發(fā)票,這個(gè)月要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,是不是重復(fù)計(jì)入了銷(xiāo)售額,納稅申報(bào)表如何調(diào)整?

2020-11-24 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-24 17:03

同學(xué),你好,這個(gè)直接在銷(xiāo)售收入里減了再申報(bào),

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快賬用戶(hù)1429 追問(wèn) 2020-11-24 17:05

老師,是指所得稅的銷(xiāo)售收入里面減除嗎?增值稅表里面要塡報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:06

同學(xué),你好,增值稅的報(bào)表申報(bào)的時(shí)候就要減掉,如你當(dāng)月收入100元,你開(kāi)票補(bǔ)以前的未開(kāi)票收入是30元,當(dāng)期只申報(bào)70元就可以了。

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快賬用戶(hù)1429 追問(wèn) 2020-11-24 17:08

如果我當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,但是開(kāi)票了,是否就不用管這部分開(kāi)票的,直接0申報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:10

同學(xué),你好,是的,什么時(shí)候有收入了,再把這個(gè)沖減了。

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快賬用戶(hù)1429 追問(wèn) 2020-11-24 17:21

那請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)開(kāi)票抄稅后,稅務(wù)局系統(tǒng)里面是有顯示這個(gè)數(shù)據(jù),作為銷(xiāo)售額的吧?只是我自己申報(bào)時(shí)根據(jù)實(shí)際情況申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 21:18

同學(xué),你好,是的,根據(jù)實(shí)情申報(bào)

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同學(xué),你好,這個(gè)直接在銷(xiāo)售收入里減了再申報(bào),
2020-11-24
你好 先做無(wú)票收入的紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況做收入分錄。 申報(bào)增值稅:做無(wú)票收入的負(fù)數(shù)填寫(xiě),根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入的正數(shù)填寫(xiě)
2023-01-06
你好,沖減本季度收入 相對(duì)一般納稅人,小規(guī)模沒(méi)有填寫(xiě)無(wú)票收入的地方,之前是按普票報(bào)的吧,如果是那就是沖減是普票收入,可能申報(bào)時(shí)候會(huì)有比對(duì)不符,不過(guò)稅局檢查發(fā)票情況通過(guò),可以解除異常,問(wèn)題不大
2021-05-10
您好,專(zhuān)票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-10-11
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