賣車收入放在固定資產(chǎn)清理,處置凈收益才計入營業(yè)外支出,不需要做納稅調(diào)增
汽車4s店變賣廢品機油收入,是計入營業(yè)外收入嗎,要不要繳納增值稅?
老師,我想問一下,以前年度購入小轎車一輛,根據(jù)政策全額走了費用。三年后賣掉了這輛車,這輛車取得交易發(fā)票。這筆賣車做了營業(yè)外收入,相關(guān)賣車費用走了營業(yè)外支出,這樣處理對嗎?另外還需要做賣車的無票銷售申報銷售繳納增值稅嗎?
老師好 遼寧省 調(diào)味品行業(yè) 公司賣了一臺車 當(dāng)時沒記收入 過了5個月之后 發(fā)現(xiàn)有這收入 賣車沒開發(fā)票 需要在當(dāng)月調(diào)整賬務(wù) 需要調(diào)增值稅報表 記入銷售車收入和 主營業(yè)務(wù)收入 數(shù)據(jù)對不上 怎么調(diào)整?
老師好,物流公司賣車交了增值稅,那固定資產(chǎn)清理后取得的營業(yè)外支出,這個匯算清繳要調(diào)增嗎
老師,我是貨運公司,名下有幾輛車,22年當(dāng)二手車賣掉了一些,記入營業(yè)外支出處置資產(chǎn)損失,這筆營業(yè)外支出現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增嗎
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
之前計提殘值1000元,買車得600元,是不是就不是凈收益 是虧損,不用調(diào)整收入?
是的,不需要做納稅調(diào)整的,可以稅前扣除
之前計提殘值1000元,買車得1200元,是不是就是凈收益 ,要調(diào)整收入200繳納企業(yè)所得稅?
直接體現(xiàn)在營業(yè)外收入200,不需要額外調(diào)整
這個營業(yè)外收入 不用交企業(yè)所得稅么
就是正常申報交稅,不做納稅調(diào)整
交什么稅?
就是交所得稅的哈,直接填在營業(yè)外收入就不管了
那如果是凈虧損就不需要,可以稅前扣除成本是吧?賣車所得收入就不用繳納企業(yè)所得稅是嗎 老師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 利潤和申報表只體現(xiàn)最后的凈值營業(yè)外收入/支出。