您好,超過500萬就是一般納稅人了
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業(yè),需要填寫到小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
小規(guī)模納稅人四季度開了400多萬,全年累計(jì)開了500多萬。還是小規(guī)模納稅人報(bào)表,上面提示超過免稅額,不能調(diào)小微企業(yè)免稅銷售額?什么原因
請(qǐng)問申報(bào)22年第四季度增值稅,小規(guī)模納稅人超過45萬,怎么申報(bào)填列呢?是不是不能直接填列至小微企業(yè)免稅銷售額這一行?
當(dāng)小規(guī)模納稅人季度開票額達(dá)到50萬時(shí),開具的免稅發(fā)票金額填到申報(bào)表的 小微企業(yè)免稅銷售額還是其他免稅銷售額中
研發(fā)材料當(dāng)年發(fā)生了退料,是負(fù)數(shù),匯算清繳可以直接填負(fù)數(shù)嗎,
老師,請(qǐng)問一下殘保金申報(bào)工資金額包括社保的吧,好慌。
公司升級(jí)為外貿(mào)企業(yè)了,能出口退稅,那之前增值稅即征即退會(huì)有影響嗎,電子稅務(wù)局怎么沒有這個(gè)即征即退入口了?
請(qǐng)問初創(chuàng)公司一般是選擇核定征收還是查賬征收?
老師,24年11月份,有兩家公司分別是杭州跨越和江蘇跨越,我們支付物流費(fèi)給杭州跨越,對(duì)方給我們開的發(fā)票開錯(cuò)開成江蘇跨越,票和錢不一致。江蘇物流呢我們正好也是有合作來往的,他們發(fā)了一個(gè)同屬函,可行嗎,如果可行,我這邊要怎么調(diào)整?
老師,做匯算清繳提示匯算清繳報(bào)表與第四季度不一致,讓修改第四季度報(bào)表,去查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做的從第一季度的報(bào)表就有問題,老師這個(gè)該怎么修改
公司喬遷外面聘請(qǐng)的主持人發(fā)生的住宿、交通和餐費(fèi)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問物業(yè)公司要設(shè)立公共收益專款專用的賬戶有什么要求嗎?這個(gè)需要業(yè)委會(huì)同意才能設(shè)立嗎?還是物業(yè)公司申請(qǐng)一個(gè)一般戶的銀行賬戶就把收的錢轉(zhuǎn)進(jìn)去就可以了?小區(qū)沒有成立業(yè)委會(huì)的話,需要用的時(shí)候,要什么手續(xù)才能用?
老師就是商管公司,小業(yè)主代開發(fā)票這樣的,掛其他應(yīng)收款,后期轉(zhuǎn)讓成本,我不太理解這樣操作的原因,能講講嗎
提取的盈余公積可以用來股東分配嗎?