同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 借研發(fā)支出 貸銀行存款 2.借銷售費(fèi)用推廣費(fèi) 借銷售費(fèi)用廣宣費(fèi) 貸銀行存款
某企業(yè)為居民企業(yè),適用25%的企業(yè)所得稅稅率,2019年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)銷售收入5500萬(wàn)元。(2)銷售成本2500萬(wàn)元,增值稅900萬(wàn)元,銷售稅金及附加100萬(wàn)元。(3)銷售費(fèi)用800萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)500萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元、研發(fā)新產(chǎn)品費(fèi)用50萬(wàn)元。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,其中,向非金融機(jī)構(gòu)借款500萬(wàn)元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%)。(6)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元,其中,向供貨商支付違約金15萬(wàn)元,向稅務(wù)局支付稅款滯納金3萬(wàn)元,通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈(zèng)18萬(wàn)元。實(shí)訓(xùn)要求:按順序完成下列計(jì)算任務(wù)。(1)計(jì)算繳納所得稅前可以扣除的廣告費(fèi)金額。(2)計(jì)算繳納所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。(3)計(jì)算繳納所得稅前可以扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用。(4)計(jì)算繳納所得稅前可以扣除的捐贈(zèng)額。(5)計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
四、A企業(yè)為居民企業(yè)2021年發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬(wàn)元發(fā)生銷售成本3000萬(wàn)元。(2)發(fā)生銷售費(fèi)用660萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)410萬(wàn)元)、管理費(fèi)用550萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元。(3)發(fā)生稅金及附加30萬(wàn)元。(4)取得營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元(其中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款200萬(wàn)元)(5)2020年度按稅法規(guī)定可順延彌補(bǔ)的虧損額為5.6萬(wàn)元。根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題1請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年會(huì)計(jì)利潤(rùn)的金額?2該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)是多少?針對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)如何調(diào)整?3該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?針對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)如何調(diào)整?4該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的
四、A企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬(wàn)元,發(fā)生銷售成本3000萬(wàn)元。(2)發(fā)生銷售費(fèi)用660萬(wàn)元(其中,廣告費(fèi)410萬(wàn)元)、管理費(fèi)用550萬(wàn)元(其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元。(3)發(fā)生稅金及附加30萬(wàn)元。(4)取得營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元(其中,通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款200萬(wàn)元)。(5)2020年度按稅法規(guī)定可順延彌補(bǔ)的虧損額為5.6萬(wàn)元。根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年會(huì)計(jì)利潤(rùn)的金額?2.該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)是多少?針對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)如何調(diào)整?3.該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?針對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)如何調(diào)整?4.該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出是多少?對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)如何調(diào)整?5.請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年的應(yīng)納稅所得額及應(yīng)納稅額?
某居民企業(yè)20x8年度會(huì)計(jì)報(bào)表上的銷售收入總額2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為600萬(wàn)元,已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅90萬(wàn)元。其他情況如下 (1)管理費(fèi)用450萬(wàn)元,其中包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用150萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元及支付的訴訟費(fèi)2.3萬(wàn)元 (2)銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)250萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)180萬(wàn)元 (3)營(yíng)業(yè)外支出中公益性捐贈(zèng)支出60萬(wàn)元,直接向某小學(xué)捐款35萬(wàn)元 (4)全年計(jì)入成本費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額600萬(wàn)元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,支付福利費(fèi)支出和職工教育經(jīng)費(fèi)分別為120萬(wàn)元 (5)來(lái)自境外的稅后所得為85萬(wàn)元,已在境外按15%的稅率繳納了所得稅 求: (1)該企業(yè)管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (2)該企業(yè)銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)額 (3)該企業(yè)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (4)該企業(yè)工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (5)該企業(yè)20x8年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅
某居民企業(yè)20x8年度會(huì)計(jì)報(bào)表上的銷售收入總額2500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為600萬(wàn)元,已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅90萬(wàn)元。其他如下 (1)管理費(fèi)用450萬(wàn)元,包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用150萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元及支付的訴訟費(fèi)2.3萬(wàn)元 (2)銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)250萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)180萬(wàn)元 (3)營(yíng)業(yè)外支出中公益性捐贈(zèng)支出60萬(wàn)元,直接向某小學(xué)捐款35萬(wàn)元 (4)全年計(jì)入成本費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額600萬(wàn)元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,支付福利費(fèi)支出和職工教育經(jīng)費(fèi)分別為120萬(wàn)元 (5)來(lái)自境外的稅后所得為85萬(wàn)元,已在境外按15%稅率繳納所得稅 求: 該企業(yè)管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊