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老師你好,這個(gè)是怎么填呢?第一次填寫這個(gè),麻煩老師給講解詳細(xì)點(diǎn)。這個(gè)季度開票總金額是1610元。

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2023-01-04 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 12:01

你好你們是按收入交的嗎是 就填寫不含稅收入金額?

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快賬用戶5445 追問 2023-01-04 12:04

是這樣嗎?憑證號(hào)碼填寫發(fā)票號(hào)碼還是做賬憑證?

是這樣嗎?憑證號(hào)碼填寫發(fā)票號(hào)碼還是做賬憑證?
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齊紅老師 解答 2023-01-04 12:09

你好 我上面看錯(cuò)了 這里填寫的是你可以扣除的金額 不是收入 上面看錯(cuò)了? 我發(fā)你填寫說明 一、本申報(bào)表適用于營業(yè)稅改征增值稅后,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳納人向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理申報(bào)時(shí)使用. 二、有關(guān)欄目填寫說明: (一)繳納人識(shí)別號(hào),填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)為繳納人確定的號(hào)碼,即稅務(wù)登記證號(hào)碼. (二)繳納人名稱,填寫繳納人名稱全稱,不得填寫簡稱. (三)費(fèi)款所屬期,指繳納人申報(bào)的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)所屬時(shí)間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日. (四)填表日期,指繳納人填寫本表的具體日期. (五)計(jì)費(fèi)收入,指繳納人本期提供有關(guān)應(yīng)稅服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,包括應(yīng)征收入和免征收入.當(dāng)期第1欄應(yīng)征收入有發(fā)生額時(shí),第2欄免征收入應(yīng)為零,當(dāng)期第2欄免征收入有發(fā)生額時(shí),第1欄應(yīng)征收入應(yīng)為零. (六)第1欄應(yīng)征收入:反映繳納人本期按規(guī)定應(yīng)征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的收入.按規(guī)定可以減除相關(guān)價(jià)款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (七)第2欄免征收入:反映繳納人本期按規(guī)定免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的收入.按規(guī)定可以減除相關(guān)價(jià)款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (八)第3欄減除項(xiàng)目期初金額:反映本期期初減除項(xiàng)目的金額,為上期本表第7欄減除項(xiàng)目期末余額. (九)第4欄減除項(xiàng)目本期發(fā)生額:反映繳納人本期發(fā)生的按規(guī)定可以從計(jì)費(fèi)收入中減除的相關(guān)價(jià)款,等于文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表附列資料《應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單》的合計(jì)項(xiàng).本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十)第5欄應(yīng)征收入減除額:反映本期從應(yīng)征收入中實(shí)際減除的價(jià)款數(shù)額.若第3欄減除項(xiàng)目期初金額%2B第4欄減除項(xiàng)目本期發(fā)生額≤第1欄應(yīng)征收入,則第5欄應(yīng)征收入減除額=第3欄減除項(xiàng)目期初金額%2B第4欄減除項(xiàng)目本期發(fā)生額;若第3欄減除項(xiàng)目期初金額%2B第4欄減除項(xiàng)目本期發(fā)生額>第1欄應(yīng)征收入,則第5欄應(yīng)征收入減除額=第1欄應(yīng)征收入.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十一)第6欄免征收入減除額:反映本期從免征收入中實(shí)際減除的價(jià)款數(shù)額.若第3欄減除項(xiàng)目期初金額%2B第4欄減除項(xiàng)目本期發(fā)生額≤第2欄免征收入,則第6欄免征收入減除額=第3欄減除項(xiàng)目期初金額%2B第4欄減除項(xiàng)目本期發(fā)生額;若第3欄減除項(xiàng)目期初金額%2B第4欄減除項(xiàng)目本期發(fā)生額>第2欄免征收入,則第6欄免征收入減除額=第2欄免征收入.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十二)第7欄減除項(xiàng)目期末余額:反映本期期末尚未減除的項(xiàng)目金額,按表中公式計(jì)算填列.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),與本月(期)數(shù)相同. (十三)第8欄計(jì)費(fèi)銷售額:反映計(jì)算文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的銷售額,按表中公式計(jì)算填列.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十四)第10欄應(yīng)繳費(fèi)額:反映本期應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)金額,按表中公式計(jì)算填列.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十五)第11欄期初未繳費(fèi)額:反映本期期初欠繳費(fèi)額、應(yīng)繳未繳上期費(fèi)額的合計(jì)數(shù),等于上期本表第16欄期末未繳費(fèi)額. (十六)第12欄本期已繳費(fèi)額:反映本期已繳上期費(fèi)額、已繳欠繳費(fèi)額、已預(yù)繳本期費(fèi)額的合計(jì)數(shù),按表中公式計(jì)算填列.其中,本期預(yù)繳費(fèi)額填寫本期已預(yù)繳的本期應(yīng)繳費(fèi)額;本期繳納上期費(fèi)額填寫本期繳納的上期應(yīng)繳未繳費(fèi)額;本期繳納欠費(fèi)額填寫本期繳納的以前各期形成的欠費(fèi)額.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十七)第16欄期末未繳費(fèi)額:反映本期期末應(yīng)繳未繳費(fèi)額,按表中公式計(jì)算填列.其中,欠繳費(fèi)額反映已形成的欠費(fèi)額,按表中公式計(jì)算填列.本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),與本月(期)數(shù)相同. (十八)第18欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)費(fèi)額:反映本期應(yīng)繳費(fèi)額中應(yīng)補(bǔ)繳或應(yīng)退回的數(shù)額,按表中公式計(jì)算填列. (十九)第19欄本期檢查已補(bǔ)繳費(fèi)額:反映稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查已補(bǔ)繳的費(fèi)額. 三、本表一式二份,稅務(wù)機(jī)關(guān)受理審核后留存一份,退繳納人一份. 應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單 【表單說明】 一、本表適用于營業(yè)稅改征增值稅后,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳納人向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理申報(bào)時(shí),填列按規(guī)定允許減除計(jì)算價(jià)款項(xiàng)目明細(xì)時(shí)使用. 二、有關(guān)填寫說明: (一)繳納人識(shí)別號(hào),填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)為繳納人確定的號(hào)碼,即稅務(wù)登記證號(hào)碼. (二)繳納人名稱,填寫繳納人名稱全稱,不得填寫簡稱. (三)費(fèi)款所屬期,與申報(bào)表所屬期相同. (四)填表日期,指繳納人填寫本表的具體日期. (五)本清單按照繳納人取得的合法有效憑證內(nèi)容填寫,其中憑證種類為發(fā)票的,必須填寫開票方納稅人識(shí)別號(hào);金額均為價(jià)稅合計(jì)金額. 三、本表一式二份,稅務(wù)機(jī)關(guān)受理審核后留存一份,退繳納人一份.

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快賬用戶5445 追問 2023-01-04 12:13

老師,意思是別人給我們開的發(fā)票?如果沒有怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 12:37

是的,您的理解是對(duì)的。

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快賬用戶5445 追問 2023-01-04 12:38

那如果沒有別人給我開的,怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 12:39

好,那就是沒有扣除的,不需要填寫。

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快賬用戶5445 追問 2023-01-04 15:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:17

客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng)。

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你好你們是按收入交的嗎是 就填寫不含稅收入金額?
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同學(xué),你好。填制申報(bào)表不是一句兩句話能解析清楚的;。根據(jù)你的這三張表,據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),只針對(duì)這三張表和你表述的公司的實(shí)際情況,給你說明一下。 A201010,這張表,你的公司基本不會(huì)享受到或者沒有,所以,這張表都是0,你直接保存就行了。 A201020,這張表,也是直接保存就行了。 A200000,這張表,就是利潤表,你把收入 成本 利潤,也就是1 2 3 行,根據(jù)你做的賬,填上就行了,填完后,看看跟你計(jì)算的利潤對(duì)不對(duì),核實(shí)一致就可以了,估計(jì)也是虧損的,不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅。
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