你好; 是的; 先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后; 在 考慮計(jì)提所得稅??
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅還是先計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎?期末還用把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
老師,月底所得稅費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎?借本年利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用?
老師、計(jì)提的所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師好 計(jì)提所得稅 先結(jié)賬 利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用=本季度計(jì)提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 利潤(rùn)為正數(shù) 借:利潤(rùn)分配 貸:本年利潤(rùn) 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
老師 季末需要計(jì)提企業(yè)所得稅 可以每次收入 、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后 計(jì)算利潤(rùn)總額得出企業(yè)所得稅、 再計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用 做所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 再做一次嗎? 假如不是這樣 應(yīng)該怎樣做?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
計(jì)提所得稅后呢?
你好 ;? ? ? ? ? ?用你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù); 計(jì)算所得稅; 計(jì)提??
我的意思是計(jì)提所得稅費(fèi)用后、還需要將計(jì)提的所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎?
你好 ;? 是的;? 還得結(jié)轉(zhuǎn)的; 本身所得稅費(fèi)用也是損益科目的??
就是先用本年利潤(rùn)的貸方?借方來(lái)計(jì)提所得稅費(fèi)用、再將計(jì)提的所得稅費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
你好;? ? ? 是的; 就這樣來(lái)處理? ?