你好,可以 你這個需要反結賬修改
老師好 計提所得稅 先結賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費用=本季度計提所得稅費用 結轉損益之后 做一筆結轉本年利潤 利潤為正數 借:利潤分配 貸:本年利潤 然后再正常結轉 老師 幫忙看看是這樣做嗎
老師 季末需要計提企業(yè)所得稅 可以每次收入 、成本、費用結轉后 計算利潤總額得出企業(yè)所得稅、 再計提企業(yè)所得稅費用 做所得稅費用結轉到本年利潤 再做一次嗎? 假如不是這樣 應該怎樣做?
老師,是先結轉損益,再計提企業(yè)所得稅,將所得稅費用轉入本年利潤,再將本年利潤轉入利潤分配未分配利潤,是這樣的順序嗎?
老師 12-31計算企業(yè)所得稅 是先結轉收入成本費用后看利潤總額數計算企業(yè)所得稅 還是先計算企業(yè)所得稅再結轉收入成本費用
老師,6月份賬務,我先結轉收入和費用到本年利潤中,然后打印出利潤表,通過利潤表去電子稅務局里面繳納了企業(yè)所得稅,然后再在賬務中計提企業(yè)所得稅,然后單獨把所得稅費用結轉到本年利潤,這樣的順序可以嗎,還是必須先計提企業(yè)所得稅,在結轉本年利潤
期初未分配利潤數據是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當做門禁卡的使用費用,銀行對公轉了我們15.00。 今年是不是應該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
但是 老師這樣是不是很麻煩 您那邊怎樣處理的?是先計算個大概得數據嗎?
我們自己計算 本月的能自己計算,根據收入、成本、費用,然后再加上一到上一個月月底的合計。
反正都是利潤總額的合計數 就對了
你好,是的,對的,是這么做的。
年末結轉銷項、進項 年末結轉本年利潤到未分配利潤 年末只需要做這筆分錄就行對嗎 我以前都是按月結轉的,最好是年底一次性結轉,對嗎?
結轉銷項進項,按月按年都可以的。