你好記載待認(rèn)證就可以的,別的的不用處理
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說(shuō)這張票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問(wèn)下賬務(wù)上我要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師你好,我有個(gè)棘手問(wèn)題問(wèn)一下,我們廠砌廠房,建筑商開了700萬(wàn)發(fā)票,但是發(fā)票比較多,不想全部抵扣掉,如果這個(gè)做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認(rèn)證發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師下一個(gè)月怎么處理呀?現(xiàn)在下一個(gè)月怎么處理分錄怎么做?就是不認(rèn)證不抵扣分錄怎么寫?急急
老師您好,問(wèn)你一下,錄完憑證最后進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,我現(xiàn)在做8月份的賬,但是這個(gè)進(jìn)賬我已經(jīng)認(rèn)證了也抵扣,現(xiàn)在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個(gè)分錄過(guò)程給我發(fā)一下。謝謝
我想問(wèn)下,10月份報(bào)稅期認(rèn)證了一張7月份已經(jīng)做賬的的發(fā)票,7月份做賬的是分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 _福利費(fèi)700 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 700, 因?yàn)檫@個(gè)票屬于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾選認(rèn)證并申報(bào)繳稅了,我想問(wèn)下這個(gè)我該怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,我知道,但是下一個(gè)月不想抵扣,不認(rèn)證,因?yàn)槲椰F(xiàn)在做的分錄在建工程,那么下一個(gè)月不抵扣不認(rèn)證,分錄怎么寫呀?不認(rèn)證不抵扣稅金算在在建工程里面?請(qǐng)問(wèn)老師怎么寫??擔(dān)心這個(gè)怎么寫?
不認(rèn)證就不用處理的哦,不認(rèn)證的計(jì)入待認(rèn)證就可以,在建工程要記不含稅金額
老師,你還是不理解我說(shuō)的話,我是說(shuō)這個(gè)月不認(rèn)證記賬到待認(rèn)證里面,那么下一個(gè)月我還是不認(rèn)證 ,也不抵扣了,我怎么把它記到成本里面呢?比如:10萬(wàn),借:在建工程-1號(hào)廠房10 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/待認(rèn)證1.3 貸:應(yīng)付賬款 11.3 老師如果下一個(gè)月2023年元月份 我不抵扣不認(rèn)證分錄:借在建工程11.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 把12月份分錄紅沖掉呀?老師分錄是這樣寫么??
您好,增值稅是不能進(jìn)入成本的。
老師,如果不抵扣也不認(rèn)證,成本里不是價(jià)稅合計(jì)么?
老師,你怎么不回復(fù)????
暫估也是暫估,不含稅的不可能講增值稅也計(jì)入成本,那肯定是不對(duì)的,錯(cuò)的。
老師,下個(gè)月發(fā)票帶認(rèn)證轉(zhuǎn)出,不抵扣,不認(rèn)證,分錄怎么做呀?
不抵扣不認(rèn)證不用做賬務(wù)處理
老師,我現(xiàn)在說(shuō)的帶認(rèn)證稅金怎么處理,不能永遠(yuǎn)放在帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面??
設(shè)么實(shí)收認(rèn)證什么時(shí)候轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅就可以的
老師,建筑票太多了,這個(gè)月做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月不認(rèn)證不抵扣怎么處理待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)??
不認(rèn)證不處理賬務(wù)的哦