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老師您好,問你一下,錄完憑證最后進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,我現(xiàn)在做8月份的賬,但是這個(gè)進(jìn)賬我已經(jīng)認(rèn)證了也抵扣,現(xiàn)在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個(gè)分錄過程給我發(fā)一下。謝謝

2023-09-25 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-25 11:45

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8156 追問 2023-09-25 12:28

那進(jìn)項(xiàng)的抵扣的分錄怎么寫,我的增值稅是1260000萬,抵扣了67的進(jìn)項(xiàng)稅!

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快賬用戶8156 追問 2023-09-25 13:41

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做

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快賬用戶8156 追問 2023-09-25 13:42

老師您在嗎?本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄給我發(fā)一下

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:13

關(guān)鍵是什么業(yè)務(wù)要轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶8156 追問 2023-09-25 14:49

就是我8月的進(jìn)項(xiàng)稅,我在九月認(rèn)證抵扣了,交稅時(shí)抵增值稅了,只是一點(diǎn)兒,增值稅160000抵扣了67

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:51

你好,你說的是申報(bào)結(jié)果,現(xiàn)在要看什么原因要轉(zhuǎn)出?做賬不是看報(bào)稅結(jié)果,是要看經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是怎么回事?為啥要轉(zhuǎn)出?

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2023-09-25
您好,這樣的話,你們就需要再9月,做一個(gè)轉(zhuǎn)出就行
2023-10-08
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)e-進(jìn)項(xiàng)稅額額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-01-14
同學(xué)你好 直接附在之前的抵扣分錄后面
2022-12-26
你好記載待認(rèn)證就可以的,別的的不用處理
2022-12-31
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