學(xué)員你好,可以按10%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
老師請(qǐng)問(wèn):我們公司是一家制造生物制品的公司,購(gòu)進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)用,一般納稅人給我們公司開具了一張免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票請(qǐng)問(wèn)我們公司可以計(jì)算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師 您好!我們是一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工適用13%稅率的產(chǎn)品,我們收到了免稅的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們是按票面金額的13%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司 收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票 稅率欄和 稅額欄 都是*****號(hào) 。請(qǐng)問(wèn)該張農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)可以使用計(jì)算抵扣9%的政策嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購(gòu)的,沒(méi)有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開普票給我們,我們?cè)黉N售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
學(xué)員你好,前提得去這個(gè)一般納稅人是自產(chǎn)自銷
學(xué)員你好,以此為準(zhǔn),由于對(duì)方是一般納稅人,如果不是自產(chǎn)自銷,給你開普票不能計(jì)算扣除
老師,當(dāng)月對(duì)方未開具發(fā)票,按暫估入庫(kù)、領(lǐng)用計(jì)算生產(chǎn)成本、銷售計(jì)算銷售成本。 來(lái)發(fā)票當(dāng)月沖暫估入庫(kù)、生產(chǎn)成本、銷售成本。按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計(jì)扣除,再計(jì)算銷售成本
學(xué)員你好,一題一問(wèn),新的問(wèn)題請(qǐng)重新提交一個(gè),感謝你的理解