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請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應該是幾個點?對方能抵扣進項稅嗎?

2022-06-09 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-09 10:58

同學你好 這個可以抵扣

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快賬用戶5174 追問 2022-06-09 11:01

這個是免稅的 確定對方可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 11:03

嗯 這個可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-06-09 11:03

你小規(guī)模收到的不能抵扣 你開出去的人家可以抵

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快賬用戶5174 追問 2022-06-09 13:37

我們開的是普票 對方以幾個點抵扣進項稅額呢?

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快賬用戶5174 追問 2022-06-09 13:37

我們開發(fā)票開幾個點呢?免稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:40

他們抵扣九個點的

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快賬用戶5174 追問 2022-06-09 13:46

這個進項我開出去的發(fā)票下面的業(yè)務也沒有增值怎么可以低呢

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:50

同學你好 不是你抵呀

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快賬用戶5174 追問 2022-06-09 13:52

我知道 我說對方怎么可以抵呢?有沒有相關的文件政策類的 麻煩老師幫我解答一下

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齊紅老師 解答 2022-06-09 14:01

同學你好 農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票收到之后如果是種植方開給他們的他們就可以抵扣 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條

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快賬用戶5174 追問 2022-06-09 15:18

我們不是種植方啊 也不是自產(chǎn)自銷 老師你看下我最開始的問題 公司模式都已經(jīng)在上面說明了

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:24

同學你好 那你們賣出去他們收到發(fā)票不能抵扣

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快賬用戶5174 追問 2022-06-09 15:26

那根據(jù)現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人政策 開的發(fā)票是幾個點的

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:31

同學你好 普票是免稅的 專票是三個點

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同學你好 這個可以抵扣
2022-06-09
你們開免稅普票對方就可以抵扣的,不需要專票
2024-04-25
你好,開的應該是免稅的普通發(fā)票,一般納稅人按照 9%抵扣
2020-09-24
1.如果都是免稅農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人和小規(guī)模是沒有區(qū)別的 2.資產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開具普通發(fā)票計算抵扣對購買方不影響的
2024-03-15
普通增值稅發(fā)票開錯后,確實可以重新開具。如果是當月開錯,需要將發(fā)票收回并進行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯,則需開具紅字發(fā)票,再進行藍字發(fā)票的開具,并寄給購買方。 關于您提到的進項稅額的退稅問題,一般來說,如果您因為發(fā)票錯誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時,您可能需要準備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時,您還需要按照稅務部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關部門進行審核。
2024-03-12
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