你好! 可以計(jì)算抵扣的。 參考下文件。 《簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》【財(cái)稅(2017)37號文】
請問一般納稅人公司 收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票 稅率欄和 稅額欄 都是*****號 。請問該張農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)可以使用計(jì)算抵扣9%的政策嗎
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候都是票面金額*9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品合作社給我司開1%的普票,請問現(xiàn)在還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么抵扣呢?
請問從一般納稅人取得的自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,我是一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我們是一般納稅人,收到一張免稅的農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,請問一下我們可以用來抵扣不?
請老師一般納稅人收到農(nóng)業(yè)公司開具的農(nóng)產(chǎn)品電子普通發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因?yàn)楦鷨螁T的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬+,請問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬,但是廠房的建造金額是5百多萬,差額是因?yàn)榘l(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請問客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個(gè)月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個(gè)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問一下,這個(gè)出口原材料的報(bào)關(guān)單這個(gè)我需要做免抵退稅申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報(bào)的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄
抖音百詞推廣費(fèi)用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票和開進(jìn)來13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?
****和免稅 有區(qū)別嗎 對農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票而言
如果沒有稅額,稅率有嗎?應(yīng)該是沒有區(qū)別的,如果不放心可以咨詢下當(dāng)?shù)?2366。
稅率欄和稅額欄都是*****號
應(yīng)該是可以的,不放心還是咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧!