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企業(yè)還沒有收到發(fā)票但是實(shí)際上發(fā)生了費(fèi)用,暫估預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做?收到暫估的費(fèi)用發(fā)票后又怎么樣做分錄?

2022-12-28 11:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-28 11:14

你好 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款---暫估

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快賬用戶4029 追問 2022-12-28 11:16

收到發(fā)票后呢?怎么做

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:16

收到后你要紅沖這個(gè)分錄,然后再做正確的分錄的

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你好 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款---暫估
2022-12-28
您好,1紅字沖回暫估分錄。2根據(jù)發(fā)票重新做賬
2021-12-27
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票后把這個(gè)分錄紅沖了
2021-04-15
你好 如果 金額沒有出入 可以把收到的發(fā)票直接貼到原來的憑證后面, 也可以把原來暫估的分錄 紅沖了,按發(fā)票金額入賬 把損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目
2020-02-18
把發(fā)票附在去年的暫估憑證后邊
2024-03-06
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