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老師,有一筆實際勞務費發(fā)生,但是沒付款了,也沒到票呢,這個時候需要工程施工~暫估成本,月底結轉,怎么做分錄?后期到票了,怎么沖了暫估,做分錄

2023-10-13 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-13 14:04

您好,簡單做法就是不沖減,發(fā)票來了放在暫估后面

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快賬用戶8705 追問 2023-10-13 14:05

暫估的金額 ,和實際的金額不一致 ,比如:暫估5萬,實際到票4萬,能說下具體的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-13 14:06

借應付賬款暫估 貸主營業(yè)務成本

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您好,簡單做法就是不沖減,發(fā)票來了放在暫估后面
2023-10-13
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2023-04-25
您好,同學。您把上述分錄全部改成負數(shù)再寫一遍即可。
2023-10-23
這個是當年的還是跨年的?
2023-04-06
你好;? 你這個有差異金額嗎 ? 你暫估的金額和你發(fā)票金額一致嗎? ?
2023-08-08
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