沒有成本和費(fèi)用發(fā)票,就是大師也沒辦法把利潤減少的哈
老師,我們公司是干工程的。賬上一直沒有計(jì)提過工資。最近把這幾年干的活全都開了發(fā)票,發(fā)票金額是470多萬,但是沒有成本和費(fèi)用發(fā)票。到時候怎么把利潤減少
老師。我們是提供凈化安裝服務(wù)的公司。年底老板開出了80萬發(fā)票。但是這批工程。發(fā)生的成本發(fā)票還沒取到。這種情況我如何做賬呢? 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)提費(fèi)用 這是其他會計(jì)跟我說的。但是預(yù)提費(fèi)用賬套都沒有這個科目了
老師好,去年6月對方公司開具的發(fā)票,我們預(yù)付了賬款,結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒把票給財(cái)務(wù),也沒說票據(jù)已經(jīng)開了,導(dǎo)致我這筆費(fèi)用沒有入賬到去年,能不能把這個做到今年的費(fèi)用里,金額 40萬,我公司去年才成立,一直沒有收入,利潤額—400多萬,也就是虧損
我公司是勞務(wù)派遣公司,去年外賬開出的差額納稅-全額開票的發(fā)票,當(dāng)時對方?jīng)]有打款,我們也一直沒有發(fā)工資,今年對方把欠款打過來了,我們也把工資發(fā)下去了,但是外賬那邊說已經(jīng)按照發(fā)票上的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,繳納社保也是直接進(jìn)的成本,這種情況下, 我今年發(fā)放出去的工資這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好老師我們?nèi)路止べY4月分已經(jīng)發(fā)放過了。但是4月分發(fā)放的時候有兩個人多發(fā)10000。但是3月分計(jì)提的時候沒有計(jì)提。怎么調(diào)賬。如果把這兩萬記到4月成本虛高利潤低
老師,債務(wù)重組中,債權(quán)人應(yīng)收賬款賬面價值1000萬,公允價值600萬,債務(wù)人用股權(quán)重組,那么債權(quán)人 借,長期股權(quán)投資1000還是600,謝謝
老師計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)的還是實(shí)發(fā)的呢?
請問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對方都可以抵扣9個點(diǎn)?
制造業(yè)成本核算必須要知道bom清單嗎?為什么王玉煥老師講的制造業(yè)全盤實(shí)操課里面的成本核算部分沒有涉及bom清單呢?
老師,每個月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個月按多少交合適?
上個月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報要怎么辦?上個月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時間確認(rèn)收入,哪些時間涉及哪些會計(jì)分錄,能寫一下嗎
人工工資做工資表可以嗎
工資表還得真實(shí)發(fā)給別人哈,還得對公支付,你覺得可行不?
老師,我們公司有200多萬款項(xiàng)收的老板私戶。能直接做現(xiàn)金嗎
老板是作死的節(jié)湊哈,這個屬于隱匿收入
那直接做現(xiàn)金可以嗎
掛老板的往來,現(xiàn)金那么大一看就是假的
那分錄怎么寫呢
計(jì)入其他應(yīng)收款或者應(yīng)付款