您好,上個月收購發(fā)票多開了10萬,現在已經跨月了,不能作廢,只能開紅字發(fā)票沖掉多開的10萬,然后按實際金額重新開一張收購發(fā)票,申報時按實際金額申報就行,不需要全部重開,這樣處理既合規(guī)又簡單
紅字發(fā)票需要送國稅局嗎,就是上個月開的10萬發(fā)票,打印不全,我這個月重開的,跨月不能作廢我就開負數發(fā)票了,這個怎么整啊老師
上月有10張發(fā)票要作廢金額總共100萬,那么這個月必須對應開10張紅票嗎?還是只要開一張紅票100萬金額就可以
核定征收的個體戶月核定額是9萬,10月發(fā)票開具9萬后發(fā)現開錯,現在11月需要沖紅,那這個10月額度還可以開嗎??
老師你好,金稅盤開的小規(guī)模普票,開完之后需要作廢,是上個月開的,這個月作廢是不先開紅字發(fā)票,在在收回發(fā)票寫上作廢兩字就可以是嗎?
10月已收到供應商進項發(fā)票,由于業(yè)務錯誤需要供應商重新開具發(fā)票,但是購買方已做抵扣,請問是直接讓供應商作廢發(fā)票就可以,還是需要其他操作?
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎
出口應稅報關單確認一定要做么?
出口應稅報關單確認一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務收入214萬,主營業(yè)務成本190多萬,這樣減費用30萬,利潤是負數,但這個月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報的是去年12月的進項,今申報批號為1,現在第二次申報,申報批號是1還是2?申報期限是寫當月(9月)申報還是寫增值稅申報期8月?
老師,中級會計有用嗎?今天一個小伙伴說,企業(yè)老板全看工作經驗,跟你 有沒有證沒關系。初級也可以做財務總監(jiān),有中級找不到出納工作的有的是,感覺自己白考了。
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎
老師塑料筐生產出來,會有很多殘次品報廢了,還有拉給客戶退回的,這些在檸檬云進銷存系統(tǒng)中怎么錄入,財務做賬又還怎么做賬
分公司申報殘保金,是按分公司實際的人數/工資總額填寫嗎?總公司是如何申報殘保金呢?分公司非獨立核算
老師,剛接的公司申報個稅出現這種情況,應該怎么辦
不影響本月申報抵扣么
?您好,不影響本月申報抵扣,只要你及時開了紅字發(fā)票沖掉多開的10萬,然后按實際金額重新開具收購發(fā)票,本月就可以正常按實際金額申報抵扣,稅務系統(tǒng)會自動調整,不會影響你的抵扣權益,記得保留好相關憑證備查
沖掉是不是把包含10萬那張發(fā)票沖掉 因為我開的收購金額是50幾萬 單價7元 7元這張多開了10萬
?您好,不是整張50幾萬的發(fā)票都沖掉,而是只沖掉多開的10萬部分,你開的單價7元那張發(fā)票多開了10萬,就針對這多開的10萬開紅字發(fā)票沖減,剩下的40幾萬正常有效,本月按實際收購金額申報抵扣就行,這樣處理既準確又不會影響正常業(yè)務。
請問在哪里弄 紅字發(fā)票開具不能修改金額
?您好,電子稅務局或你使用的開票軟件,進入發(fā)票管理或紅字發(fā)票模塊。 選擇申請紅字發(fā)票信息表功能,找到需要紅沖的原收購發(fā)票,填寫沖減金額10萬元,系統(tǒng)會自動生成紅字信息表編號。 獲取編號后,選擇開具紅字發(fā)票,按原單價7元開具負數金額的紅字發(fā)票,金額為-10萬元。 再按實際收購金額重新開具正確的收購發(fā)票。 申報時,將紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票同時申報,確保申報金額與實際業(yè)務一致。