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老師。我們是提供凈化安裝服務(wù)的公司。年底老板開出了80萬發(fā)票。但是這批工程。發(fā)生的成本發(fā)票還沒取到。這種情況我如何做賬呢? 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)提費用 這是其他會計跟我說的。但是預(yù)提費用賬套都沒有這個科目了

2023-03-07 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-07 10:37

你好 你沒有預(yù)提費用,那么建議你換成應(yīng)付賬款科目的

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快賬用戶5029 追問 2023-03-07 10:38

2022年期末我做 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 23年發(fā)票來了怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-07 10:39

借:增值稅 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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你好 你沒有預(yù)提費用,那么建議你換成應(yīng)付賬款科目的
2023-03-07
你好,用應(yīng)付賬款暫估。
2023-03-07
你好,按照你實際使用進(jìn)入 相關(guān)費用就可以了 你是沖預(yù)提費用的,要不你 的科目 不平
2022-07-24
同學(xué)你好 你要沖就要有發(fā)票的
2020-12-16
你好,總賬不用在匯算清繳之前再調(diào)賬了 A104000期間費用明細(xì)表 賬載金額 就填 科目余額表 上的累計數(shù)
2021-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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