您好,請問一下能找到替票嗎
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現(xiàn)累計減除費(fèi)用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區(qū)別,不明白
老師,請問員工出差接受的核算檢測費(fèi)用,計入差旅費(fèi),但員工都是在采樣點直接掃微信就支付,沒有取得票據(jù),企業(yè)所得稅匯算清繳時候怎么處理呢?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動取數(shù)管理費(fèi)用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實這個1萬多的費(fèi)用是我們另外一個公司員工的差旅費(fèi)車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎,我改到差旅費(fèi)里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風(fēng)險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風(fēng)險 這種情況應(yīng)該不是只有我一個吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
新公司24年11月成立,11月開始到現(xiàn)在都是老板存錢進(jìn)來,然后再付款的,存入的時候也沒說是注資款,我就做入的是其他應(yīng)付款,問1:是這么錄分錄吧?問2:我現(xiàn)在做的是一本真實帳套,就是有的支出沒有發(fā)票,比如員工采購的商標(biāo)銅牌或者是打車費(fèi),沒有發(fā)票,但是我還是計入到了管理費(fèi)用-辦公費(fèi),這個是平時就這么做,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調(diào)增是嗎?
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費(fèi)會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費(fèi)一系列會計分錄應(yīng)該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準(zhǔn)則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費(fèi)沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會計分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計稅嗎?
沒有 就一個掃碼付費(fèi)截圖
那這個會算調(diào)整是需要調(diào)整的
最后直接調(diào)增處理了
那有醫(yī)院的票據(jù)可以嗎
那種收據(jù)是不可以的