做無(wú)票收入的,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 下一年開了發(fā)票,紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的
老師,月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,抵扣后剩余的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬啊
老師,我們這個(gè)月的銷項(xiàng)稅是100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是120萬(wàn),但是我不想抵扣這么多進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)怎么處理?
老師好,上個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,12月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬務(wù)處理?謝謝老師
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯?wèn)題。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬(wàn)多。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說(shuō)什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問(wèn)是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
12月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬務(wù)處理
老師,我第一次說(shuō)錯(cuò)了,應(yīng)該是銷項(xiàng)小,進(jìn)項(xiàng)大,不想退稅
銀行做無(wú)線收入就可以的,增加你的銷項(xiàng)。
做無(wú)票收入就可以增加你的銷項(xiàng)。
虛做收入嗎?收入已經(jīng)定了,不能增加
你好,那沒(méi)有辦法,做不了了,你修改一下認(rèn)證的少認(rèn)證。
有沒(méi)有不做收入的方法,或者就是勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,不勾選?就是不增加收入,也不發(fā)生退稅的方法,有嗎?
你勾選的時(shí)候少勾選不就可以啦,比如你需要抵扣100的發(fā)票,你只需要找個(gè)100接近的就可以 其他的不需要抵扣的別認(rèn)證
少認(rèn)證,會(huì)和賬上的進(jìn)項(xiàng)不一樣大,我需要怎么處理一下嗎?
沒(méi)有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
我可以做成 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 待:銀行存款嗎?
需要認(rèn)證的月份,再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證嗎?
可以的,可以這么做的。
收到,謝謝老師
不用客氣 周末愉快