您好 請問是留抵退稅的賬務(wù)處理嗎
你好,請問在上月沒有預預繳的增值稅,本月進項稅額大于銷項稅額,有留底稅額,這需要做賬務(wù)處理嗎?分錄該怎么寫?
上月進賬稅額大于銷項稅額,沒做會計處理,進項有留抵稅額,本月需要做會計處理嗎,分錄怎么做
老師好,上個月我們進項稅額大于銷項稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請問怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,12月銷項稅額大于進項稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進項稅,怎么做賬務(wù)處理?謝謝老師
您好,想咨詢一下本月銷項稅額30萬,進項稅額50萬。這20萬申請留抵稅退稅,請問當月進項大于銷項要如何進行賬務(wù)處理呀?進項稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?留抵稅要怎么入賬?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
不是 不能做留抵退稅
是不是可以做無票收入?那無票收入的金額要交稅嗎?
不能做留抵退稅 這個不是您賬務(wù)處理就能解決的 要增值稅填表啊?
我知道要填附表一,現(xiàn)在怎么填呢?就是原理是什么
請問當?shù)囟悇?wù)允許做未開票收入申報嗎
因為我們這里規(guī)定留底或者退稅就要查賬 我們不想查賬,現(xiàn)在這多出來的進項稅額怎么辦?
我這邊稅務(wù)允許做未開票收入申報 等后期開具發(fā)票后 沖減未開票收入 這樣就沒有留抵了
應(yīng)該可以,那未開票收入的金額要不要交稅呢?
未開票收入的金額 就是銷項稅額啊 跟您的留抵稅額相等 就不需要交稅了
那我上個月的情況不就是銷項=進項了,這不合邏輯吧?
那您可以稍微交一點點稅 我這邊稅務(wù)剛跟我溝通過 要求我這樣處理的
喔喔好的吧,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問