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老師好,上個月我們進項稅額大于銷項稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請問怎么做賬務(wù)處理?

2022-08-01 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-01 17:15

您好 請問是留抵退稅的賬務(wù)處理嗎

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快賬用戶4404 追問 2022-08-01 17:15

不是 不能做留抵退稅

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快賬用戶4404 追問 2022-08-01 17:16

是不是可以做無票收入?那無票收入的金額要交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 17:16

不能做留抵退稅 這個不是您賬務(wù)處理就能解決的 要增值稅填表啊?

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快賬用戶4404 追問 2022-08-01 17:18

我知道要填附表一,現(xiàn)在怎么填呢?就是原理是什么

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齊紅老師 解答 2022-08-01 17:19

請問當?shù)囟悇?wù)允許做未開票收入申報嗎

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快賬用戶4404 追問 2022-08-01 17:19

因為我們這里規(guī)定留底或者退稅就要查賬 我們不想查賬,現(xiàn)在這多出來的進項稅額怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 17:20

我這邊稅務(wù)允許做未開票收入申報 等后期開具發(fā)票后 沖減未開票收入 這樣就沒有留抵了

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快賬用戶4404 追問 2022-08-01 17:20

應(yīng)該可以,那未開票收入的金額要不要交稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 17:21

未開票收入的金額 就是銷項稅額啊 跟您的留抵稅額相等 就不需要交稅了

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快賬用戶4404 追問 2022-08-01 17:25

那我上個月的情況不就是銷項=進項了,這不合邏輯吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 17:33

那您可以稍微交一點點稅 我這邊稅務(wù)剛跟我溝通過 要求我這樣處理的

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快賬用戶4404 追問 2022-08-01 17:34

喔喔好的吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-01 17:37

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您好 請問是留抵退稅的賬務(wù)處理嗎
2022-08-01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-03-02
您好,這個不需要做什么的。
2023-05-02
你現(xiàn)在是想做什么分錄?留抵稅不做分錄
2022-07-05
您好,本月也不需要做賬的
2022-01-06
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