您好,您好,借未交增值稅,待轉(zhuǎn)出未交增值稅。
月末,增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵稅,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
老師,月末增值稅進項稅額大于銷項稅額,抵扣后剩余的進項稅怎么做賬啊
增值稅的賬務(wù)處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
老師,月末增值稅,銷項小于進項,抵扣完以后有留抵稅額,還需要月末做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
10日,向前進公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
老師可以講一下中間那個3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細一點嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個費用該怎么做賬
老師好,個體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進單位成本嗎
請問老師一人獨資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費用怎么算,沒看懂
那如果下個月我要用留底的這個稅額怎么做啊
你好,直接抵扣。你好,直接抵扣就可以了。
月底 借:應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸:應(yīng)交增值稅~進項稅額; 進項稅有剩余的分錄 借:未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎?
是的,這個分錄是正確的。
如果下個月我的稅額銷項大于進項+留底的,怎么做分錄啊
。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。