是的,退的是在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的稅費
13、納稅人取得用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,在增值稅綜合服務平臺用途確認時誤確認為申 報抵扣,并已辦理納稅申報。納稅人正確的處理方法為() 這個題目我都有點不明白,出口免稅是吧?但是我出口這個東西會有因為出口發(fā)生的進項,退的是這個進項么?么?
某增值稅一般納稅人2022年5月購買原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額為10000元,進項稅為1300元,已經(jīng)支付價款,并通過增值稅發(fā)票綜合服務平臺將發(fā)票用途確認為申報抵扣;6月發(fā)現(xiàn)其中20%的材料有問題,退回給銷售方(已完成紅字發(fā)票流程,并通過銀行收款)。請做出相關會計分錄。
某增值稅一般納稅人2022年5月購買原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額為1萬元,進項稅為1300元,已經(jīng)支付價款,并通過增值稅發(fā)票綜合服務平臺,將發(fā)票用途確認為申報抵扣6月發(fā)現(xiàn)其中20%的材料有問題退回給銷售方,請做出相關會計分錄。
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,我們公司是一般納稅人,有出口業(yè)務,在國內(nèi)采購設備然后出口,但進口環(huán)節(jié)不能取得發(fā)票因為是從個人處采購的設備,這樣可以嗎?由于我國內(nèi)采購環(huán)節(jié)不能取得發(fā)票,所以不涉及出口退稅業(yè)務。 沒有進項發(fā)票,稅務局會不會認為增值稅鏈條不完整?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?