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我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?

2023-03-30 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 14:25

您好!你們?nèi)绻麤]有出口的話,那就沒有免抵稅額了,只有有出口退稅的情況下,才會形成免抵稅額的

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快賬用戶9078 追問 2023-03-30 14:29

但是我們還有3張報關(guān)單是2021年出口的貨物,當時沒有進項所以沒有做出口退稅,我們不能把這部分用來做現(xiàn)在內(nèi)銷貨物的免抵嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:31

您好!你們報關(guān)了的,還是正常做出口退稅,這樣就能作為免抵來處理了

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快賬用戶9078 追問 2023-03-30 14:33

您的意思是,只有我們申報出口退稅了,退了部分有進項,剩余沒有進項的這部分就形成了免抵稅額,然后就可以抵內(nèi)銷的稅額,是嗎?

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快賬用戶9078 追問 2023-03-30 14:38

我可以這樣理解嗎:我們應(yīng)交增值稅是14萬,賬上有2萬進項,我申報一張20萬的報關(guān)單做出口退稅,然后2萬進項就退給我們,剩余18萬就是免抵額,這18萬就可以抵這個14萬的增值稅,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:25

您好!是這個意思,不過你們申報20萬不一定全部能退

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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