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某增值稅一般納稅人2022年5月購買原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額為10000元,進項稅為1300元,已經(jīng)支付價款,并通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺將發(fā)票用途確認(rèn)為申報抵扣;6月發(fā)現(xiàn)其中20%的材料有問題,退回給銷售方(已完成紅字發(fā)票流程,并通過銀行收款)。請做出相關(guān)會計分錄。

2022-12-27 09:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-27 09:32

借原材料1萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1300 貸銀行存款11300 我退回去開紅字信息表,貨物發(fā)給對方,錢退回,借銀行存款2260 貸原材料2000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2260

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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