同學你好 對的這個可以的
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進售出應該分別怎么寫分錄
老師,我們公司要進一批沙子,但是對方公司也是貿(mào)易商,說沒法提供進項票給我們,我們賣出去是需要開銷項票的,這樣是不是不能接這一批貨了。
老師,我們當月采購貨當月銷售了,但是上家因為發(fā)票不夠,沒給我們開票,我們下家又著急要進項,我們就把發(fā)票開出去了,這樣會有關系嗎
老師,我們拿貨,對方不給我們開票,但是我們給客戶開票了,因為我們同樣的 貨品,有不同的供應商 ,有些供應商是沒有開票的,有些是開票的,那稅務局能查到我們這個貨品多開出去的發(fā)票嗎?因為這樣很難算啊,這個東西有時候我們賣出去也有客戶不要發(fā)票的
老師,我們進貨,對方說我們進的貨沒有發(fā)票了,給我們開別的貨品明細的發(fā)票,也是一樣稅點,這樣可以嗎?要不就沒有發(fā)票了,都是一樣抵稅嘛,我們開出去就當是無票進貨,但是也不虧嘛
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?