借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
增值稅銷項(xiàng)稅額152.75,進(jìn)項(xiàng)稅額2376.24,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),怎么做會(huì)計(jì)分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
本期的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做分錄
進(jìn)行稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做分錄
你好進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偙硎窃谀睦锊?/p>
企業(yè)所得稅申報(bào)表中附報(bào)事項(xiàng)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬什么意思?填的數(shù)據(jù)都是自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?
業(yè)財(cái)融合是什么意思?老師可以舉例說明一下嗎?
老師您好,我已經(jīng)更正以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再填那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),但是一直顯示我有錯(cuò)誤。
老師,我們使用電商平臺,平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)要算在我們收入里面嘛?還有商家營銷收去的費(fèi)用也要算在我們收入里面嘛?
老師,出口確認(rèn)收入時(shí),確認(rèn)匯兌損益時(shí),賬上應(yīng)該用什么時(shí)間的匯率?月末賬上美元戶與銀行美元戶確認(rèn)損益時(shí)應(yīng)該用什么時(shí)間的匯率?
給工人發(fā)的過節(jié)費(fèi),怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人能出口貨物嗎?
湖北境內(nèi)企業(yè)應(yīng)納稅所得額為50萬,按9月后新政策要交多少所得稅,按什么比例算的?
計(jì)算福利費(fèi)有沒有超額,這里的工資總額是看科目余額表應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù)?
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底。