你這個是進項稅大于銷項稅啊
本月的進項稅額大于銷項,怎么做會計分錄?
期末進項稅額大于銷項稅額,會計分錄怎么做?
當增值稅進項稅額大于銷項稅額時涉稅會計分錄如何做?謝謝!
增值稅銷項稅額152.75,進項稅額2376.24,銷項大于進項,怎么做會計分錄
增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵的增值稅額,會計分錄怎么做?
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務(wù)費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機器設(shè)備到達車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分攤到所有的機器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進項來源,有何籌劃方法?
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是的,進項大于銷項,會計分錄
那你這個月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
我不需要計提增值稅嘛
還是說這樣做會計分錄呢老師
不需要編制結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
如果不編制分錄,那繳納增值稅的時候,怎么做賬,貸方 銀行存款,借方呢
你進項稅大于銷項稅,不需要繳納增值稅啊
就什么都不做對嗎
是的,月末不需要處理
那我抵扣這筆稅款需要做分錄不
進項稅認證抵扣的憑證嗎
是的老師, 需要做嗎
這個是要進行確認的
怎么確認的
你是費用發(fā)票,。借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:銀行存款