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增值稅銷項稅額152.75,進項稅額2376.24,銷項大于進項,怎么做會計分錄

2022-04-06 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-06 16:47

你這個是進項稅大于銷項稅啊

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快賬用戶5439 追問 2022-04-06 16:48

是的,進項大于銷項,會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-06 16:49

那你這個月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5439 追問 2022-04-06 16:51

我不需要計提增值稅嘛

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快賬用戶5439 追問 2022-04-06 16:52

還是說這樣做會計分錄呢老師

還是說這樣做會計分錄呢老師
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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:00

不需要編制結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

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快賬用戶5439 追問 2022-04-06 17:05

如果不編制分錄,那繳納增值稅的時候,怎么做賬,貸方 銀行存款,借方呢

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:13

你進項稅大于銷項稅,不需要繳納增值稅啊

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快賬用戶5439 追問 2022-04-06 17:14

就什么都不做對嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:15

是的,月末不需要處理

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快賬用戶5439 追問 2022-04-06 17:19

那我抵扣這筆稅款需要做分錄不

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:21

進項稅認證抵扣的憑證嗎

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快賬用戶5439 追問 2022-04-06 17:25

是的老師, 需要做嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:27

這個是要進行確認的

頭像
快賬用戶5439 追問 2022-04-06 17:28

怎么確認的

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:29

你是費用發(fā)票,。借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:銀行存款

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你這個是進項稅大于銷項稅啊
2022-04-06
開的具體的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2022-04-02
你好,增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵的增值稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-07-11
你好, 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
2021-06-04
你好?? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-10-26
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