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事業(yè)單位去年其他應(yīng)付款期初數(shù)和其他應(yīng)付款里的一筆掛賬數(shù)據(jù)重復(fù),今年怎么調(diào)整?沖的分錄怎么做?

2022-12-18 09:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-18 10:00

你好,同學(xué)。 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度累計盈余

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你好,同學(xué)。 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度累計盈余
2022-12-18
您好之前是在往來嗎
2022-12-18
同學(xué)你好,如果不涉及收入費(fèi)用的,直接做個分錄沖一下重復(fù)的數(shù)據(jù)即可,如果涉及收入費(fèi)用的,需要做分錄時,把收入費(fèi)用科目用以前年度盈余調(diào)整代替即可。
2022-12-17
你好 其他應(yīng)付款多少年了 就是不用再支付了?你們的一般開支是記到非限定性資產(chǎn)嗎
2021-01-29
應(yīng)該做成其他應(yīng)付款當(dāng)時是分錄怎么做得
2022-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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